第一列收入,填寫收入的加稅合計。然后后面的扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的價稅合計。

請問增值稅申報 我總公司分包給分公司簡易計稅的項目增值稅已在分公司申報,我總公司填寫增值稅申報表的時候是不是填寫在附表一第12粒12行?
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務,一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
您好!請問增值稅加計扣除申報表是怎么填寫?
(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動產(chǎn)(2018年購入寫字樓)出售,增值稅申報時附表三中是否可以差額征稅(扣除項目是否可以填入不動產(chǎn)購入價)
請問一下,我們一般納稅人現(xiàn)在讓更正2021年的增值稅申報表,要按加計遞減來申報。我們是三月才開始開票的銷項稅額:2948.35,進行稅額:6914.16,在按10%來加計扣除。申報表怎么填寫?
代理記賬通道,需要增加什么權限
我公司是小規(guī)模納稅人,和國外簽訂了一份技術服務類的合同,問過稅務局屬于免稅,但是在申報增值稅的時候,出口免稅銷售額那塊填寫不進去,不知道怎么申報增值稅
應收賬款在貸方,現(xiàn)在無法平,怎么調(diào),我查了一下之前會計的賬跟銀行流水,公司收到的票據(jù)是充應收賬款,但公司直接把票據(jù)轉(zhuǎn)給別的單位,跟這單位沒有往來業(yè)務,實際就是票據(jù)的錢就沒有到公司賬戶,就是走了個空賬
老師一般納稅人公司發(fā)現(xiàn)供應商開錯專票但是公司已經(jīng)抵扣增值稅了,現(xiàn)在對方紅沖,我們公司應該怎么做呢?
請問運輸行業(yè)可以開機動車發(fā)票嗎?
老師補交去年的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,有一張23年的采購發(fā)票丟了,我想在我的電子稅務局自己打印一份帶章的,怎么打印,這個發(fā)票是之前的電子發(fā)票,不是全電發(fā)票,怎么找呢
我們是外貿(mào)公司,打算從A買進來一批原料委托B加工廠加工成成品,購進原料100公斤,加工成成品能夠損耗一半,成品就只剩50公斤,然后出口(出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷),我們該怎么操作這一單,從A開進來100公斤原材料發(fā)票,然后從B開進來加工費,在出口嗎?
老師請問這個報表注銷需要交所得稅嘛?
@家權老師:請老師幫忙指導我上次的問題。個人給我公司施工結(jié)束,因為個人不能開具大額發(fā)票,所以這個人成立了個體工商戶。您建議我公司和個體工商戶重新簽訂合同。個體工商戶給我公司開具發(fā)票。那這個合同日期應該怎么填?按個人那個合同的日期,那時候個體工商戶還沒成立。寫個體工商戶成立以后的日期,可是工程已經(jīng)結(jié)束了。確實有些迷茫。請老師指導!謝謝!
問題是 附表三是灰色的 不能填數(shù)
你好,你看一下你是不是所有的附表都沒法自己填寫?你選擇填表式申報。
填報式申報在哪找呢
我打開報表 只有一種選擇
右上角 右上角你找一下的,你要不找不到的話,你就截圖。