您好,這個的話,如果不是辭退的話,不需要補(bǔ)償,辭退的話需要

老師,像這種,零工資,社保掛靠這種,我問了下領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說是,那幾個人是,自己私下把要交的社保先轉(zhuǎn)給老板娘,由公司幫他們代交社保。公司的工資表也是把這幾個人做進(jìn)去了的,就相當(dāng)于,在賬面上體現(xiàn)的,這幾個掛靠社保的人,公司也是給他們發(fā)放工資,代扣社保的。(這種形式我可不可以理解為,虛列工資成本?)后面領(lǐng)導(dǎo)的意思是,這幾個掛靠社保的人的工資,走現(xiàn)金發(fā)放。但是這個難道沒有問題嗎?公司正式員工,是走網(wǎng)銀代發(fā)出去的工資,那幾個掛靠社保的,走現(xiàn)金發(fā)放工資(實(shí)際沒給他們發(fā),因?yàn)槟菐讉€人是老板娘的爸媽,實(shí)際也不需要公司給他們發(fā)工資)。這種現(xiàn)象,我感覺就像是,虛增工資和社保成本。
老師好,小規(guī)模公司,沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),只有法人的社保費(fèi),已給法人做工資,但發(fā)工資是用法人其他應(yīng)付款,法人也沒有存錢進(jìn)來發(fā)工資,請問這樣長期做賬會有什么風(fēng)險呢?另外法人會每個月存一筆錢支付社保費(fèi),做賬也是其他應(yīng)付款,這樣其他應(yīng)付款金額是越來越大,可是每個月存錢付社保費(fèi)實(shí)際是已經(jīng)支付了,感覺那么不對勁?
老師,你好,我想請教你一個問題,請教你一個問題,我們公司的社保呢都有幫員工買,那有幾個老員工呢在佛山這邊住,然后社保也買了幾年了現(xiàn)在新來了一個店長呢,想把公司買社保的人員轉(zhuǎn)到深圳那邊去,就是勞務(wù)派遣那邊幫我們辦理勞動合同,入職啊,離職啊,簽合同啊,然后社保那也是第三方那邊幫我們公司買這樣對我們員工會不會有損害,對公司會不會有什么影響? 還有我們之前買社保報(bào)稅呀,都是外在那邊幫我們報(bào)的,如果突然之間變成這種勞務(wù)用工的這種合同形式會不會對我們外賬也有影響呢,
老師,這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營,收入開票少,但是給他親屬買了社保,然后之前的會計(jì)申報(bào)了幾個社保人員個稅,然后把那六七個人的工資做進(jìn)去了之后,現(xiàn)在報(bào)表上面其他應(yīng)付款有60多萬了,因?yàn)楣べY都是現(xiàn)金發(fā)的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人。這個賬本要交接,有沒有什么問題?
老師請問下,個人(外包業(yè)務(wù)),談了一家公司的財(cái)務(wù)外包業(yè)務(wù),然后對方要求要有一個去公司為了業(yè)務(wù)銜接方便在那里坐班。承包人和被派去坐班的人,事前談好了一起合伙接下業(yè)務(wù)(但是沒有合伙協(xié)議都是電話聯(lián)系的),因?yàn)樽嗟囊U納社保所以由對方公司簽了勞動合同和發(fā)工資(社保和工作的費(fèi)用有承包款里面每個月扣除)。現(xiàn)在一年時間了,承包人和坐班的人要解除業(yè)務(wù)關(guān)系了,坐班人又剛好懷孕了,這樣對對方公司有什么影響嗎。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?

