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公司開設(shè)了抖店,售賣會(huì)員卡,公司打了備用金給員工去找人刷單,會(huì)員卡也會(huì)實(shí)際給到刷單的人,請(qǐng)問我在做賬時(shí): 支付備用金:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 抖店結(jié)算時(shí):借:其他貨幣資金-抖店 貸:應(yīng)收-抖店 在不確認(rèn)為收入的情況下,要怎么平其他應(yīng)收和應(yīng)收-抖店這兩個(gè)科目呢?還有,這部分抖店款雖然不確認(rèn)為收入,是不是要交稅呢?要交稅的話分錄又該怎么做呢?

2024-12-06 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-06 16:23

借應(yīng)收帳款,貸其他應(yīng)收款,刷單的人和這個(gè)支付備用金的人得是一樣。

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快賬用戶9236 追問 2024-12-06 16:30

刷單的人非常多,只是通過員工先把這個(gè)錢從公司借出去了,刷單的人和借備用金的人是不匹配的

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齊紅老師 解答 2024-12-06 16:31

員工支付給個(gè)人有證明嗎?

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快賬用戶9236 追問 2024-12-06 16:35

有微信轉(zhuǎn)賬截圖

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快賬用戶9236 追問 2024-12-06 16:38

老師,目前是這樣的,員工前期刷單走報(bào)銷,一共報(bào)銷了745,我做到銷售費(fèi)用里面去了,現(xiàn)在是請(qǐng)了一筆備用金6705去刷單,分發(fā)給很多人去刷的,這筆備用金是剛好用完的,然后抖店結(jié)算進(jìn)來結(jié)算了7450,目前做的賬務(wù)處理是這樣的

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快賬用戶9236 追問 2024-12-06 16:40

目前做的處理是這樣的

目前做的處理是這樣的
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齊紅老師 解答 2024-12-06 17:52

可以的 支付的傭金

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借應(yīng)收帳款,貸其他應(yīng)收款,刷單的人和這個(gè)支付備用金的人得是一樣。
2024-12-06
你好!這個(gè)只是借款,不算是成本了
2022-05-16
你好,同學(xué)。 借,X費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 10000 銀行存款 40000
2021-03-08
你好,同學(xué),你第一第二小段的描述完全正確, 針對(duì)你目前的情況,我覺得如果可以最好反結(jié)賬從頭重新記賬,因?yàn)槟氵@種操作是完全不合規(guī)的,有私設(shè)小金庫的嫌疑。
2020-12-30
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-11-10
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