同學(xué)你好,是的,小規(guī)模只能開具1%和3%,要是開6%的需要升級(jí)為一般納稅人
老師您好,我們單位有一個(gè)小規(guī)模,要超500萬了,但之前簽合同的時(shí)候簽的是3%的稅率,還能按3%給對(duì)方開票嗎?
第三個(gè),一般納稅人,帳篷場(chǎng)地租賃,我們開票開的是會(huì)展服務(wù)*場(chǎng)地費(fèi),稅率是多少?是6%? 第四個(gè),小規(guī)模納稅人,帳篷場(chǎng)地租賃,我們開票開的是會(huì)展服務(wù)*場(chǎng)地費(fèi),稅率是多少?3%? 第4個(gè)和第3個(gè),同樣大類是會(huì)展服務(wù),第3個(gè)用了一般納稅人的的會(huì)展服務(wù)大類的6%,而第4個(gè)沒有用小規(guī)模納稅人會(huì)展服務(wù)大類的3%,理由是什么?麻煩老師了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個(gè)合同,但是他們要求我們每一次的運(yùn)營(yíng)消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時(shí)候,她開的票里面包含了服務(wù)費(fèi)這項(xiàng)在里面一起開了,那這個(gè)我要怎么處理給運(yùn)營(yíng)消耗上呢?因?yàn)榻痤~對(duì)不上。
老師,我們是酒店行業(yè),目前為小規(guī)模納稅人,是甲方。和乙方簽訂的“電梯設(shè)備及安裝合同”。合同標(biāo)注稅率為“設(shè)備13% 安裝3%”開具專票。這個(gè)3%的稅率我不太明白。對(duì)方是一般納稅人的話,安裝服務(wù)開具3%對(duì)嗎?
老師,想要咨詢一個(gè)問題,我們是小規(guī)模納稅人,但是目前簽訂了一個(gè)合同,合同規(guī)定要求我們開6%的服務(wù)費(fèi)專票,但是我去開票的時(shí)候稅率只有3%的稅率,這個(gè)我是對(duì)的嗎,跟他們解釋這個(gè)服務(wù)費(fèi)稅率是3%,影視制作服務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
那我開的3%的專票,對(duì)方可以正常用嗎,能不能正常抵扣
同學(xué)你好,對(duì)方是一般納稅人的情況下是可以的