你好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,不用擔(dān)心。
老師,您好,我們21年1-2月份一共開(kāi)具了20萬(wàn)的普通發(fā)票,同時(shí)開(kāi)了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)在小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元的規(guī)定下,我們是還能開(kāi)具10萬(wàn)以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師:有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下今年3月份,某公司開(kāi)具了兩份專票,在本月開(kāi)具紅字專票沖了3月份的兩份專票3月份的兩份專票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上是否能寫(xiě)“作廢”兩字?
老師,您好,一月份開(kāi)了紙質(zhì)普票10萬(wàn),均為免稅,二月紅沖這10萬(wàn),開(kāi)具電子普票10萬(wàn),稅率1%,另外開(kāi)具電子普票40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)紅沖的十萬(wàn)元需要計(jì)入應(yīng)納稅銷售額嗎?
#提問(wèn)# 老師,我想問(wèn)一下,關(guān)于uk開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的問(wèn)題,1月份開(kāi)出去的發(fā)票發(fā)現(xiàn)沒(méi)有備注,7月份紅沖,對(duì)方已抵扣,并且開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,接下來(lái)我這邊應(yīng)該怎么去開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票啊
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開(kāi)具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開(kāi)的普票,為-8000元,請(qǐng)問(wèn)老師如何申報(bào),謝謝
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
謝謝老師
你好,不用客氣的了。