那個是可以抵扣的哈
老師好,專票的進(jìn)項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進(jìn)項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個銷項的
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運服務(wù)公司開具的陸路運輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,列示的合計票價3170元、燃油附加費100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
老師滴滴出行科技有限公司開出的客運服務(wù)費免稅的這個就不能抵扣進(jìn)項稅是吧,如果稅率是3%的電子普通發(fā)票就能按3%來抵扣進(jìn)項稅是吧
老師,我們是小規(guī)模網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,提供軟件技術(shù)服務(wù)等,今天收到老客戶一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費。借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 這兩個分錄對嗎?是收到錢就要開票嗎?可不可以統(tǒng)一月底的某一天開票
老師,員工出差打滴滴開的3%普票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?項目名稱是:客運服務(wù)費,銷售方是某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認(rèn)證嗎?如果不做認(rèn)證,會不會被認(rèn)定為滯留票?。?/p>
銷售方不是滴滴公司也可以抵么?
只是你們?nèi)〉梅酱_
只是你們?nèi)〉梅降挚鄣?
好的,謝謝啦
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