您好!這個是要計算進(jìn)項稅額嗎?
遼寧省香爐礁客運服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案
遼寧省香爐礁客運服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習(xí)題及答案,辛苦您啦
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應(yīng)稅貨物,開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元。購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得1份增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元。企業(yè)2019年4月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。求該企業(yè)2019年4月應(yīng)納增值稅額
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運服務(wù)公司開具的陸路運輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,列示的合計票價3170元、燃油附加費100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計金額1090元(機打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計金額618元的水路客票(機打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
A公司位于甲市,為增值稅一般納稅人,2021年1月派采購團(tuán)隊去乙市采購農(nóng)產(chǎn)品,其中出行方式有三種選擇: 方案一:乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張,票面金額合計15000元。 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票若干張,票面金額合計15000元。 方案三:乘飛機出差,可以取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單若干張,票面金額合計15000元。 通過納稅籌劃選擇最優(yōu)的出行方式。
老師你好,幫我看一下我的中級會計師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號,又退回兩件屬于非調(diào)整事項。
國家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時,公司股東會在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個決議時間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因為付粘貼單上得增加張數(shù)
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
您好!過程您參考下,有問題再溝通哦