您好,這個(gè)的話收入是9900? 成本是價(jià)稅合計(jì)的
老師,我們是購買方,2020年收到對方9%,價(jià)稅合計(jì)5萬,2021年4月又收到9%,合計(jì)5萬的發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計(jì)金額為10萬,稅率為6%。因?yàn)槎惵什煌?,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個(gè)多出來的成本怎么處理
老師,我收到材料的專票,13個(gè)點(diǎn)的,假如成本價(jià)稅合計(jì)是113萬,收入的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)160萬也開出去了,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少呢?
小規(guī)模納稅人季報(bào)營業(yè)收入那里是1-6月合計(jì)開票不含稅的金額吧,還是價(jià)稅合計(jì)
老師,借:應(yīng)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅1,因?yàn)槲催_(dá)30萬,把1塊結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那我在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅小微免稅收入那一欄填的是主營業(yè)務(wù)收入100,還是要把征收額結(jié)轉(zhuǎn)后營業(yè)外收入1塊加在一起填101?
如果我是建筑行業(yè)的一般納稅人,收到13%的專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)113000元(其中價(jià)款10萬進(jìn)項(xiàng)稅13000元),又收到1%稅率的普票價(jià)稅合計(jì)50000萬和3%稅率的普票發(fā)票30000萬元,那么,我的成本是10萬+3萬+5萬=18萬?還是需要再加上進(jìn)項(xiàng)稅1萬3作為成本? 比如我開9%的工程專用發(fā)票218000(銷項(xiàng)稅18000價(jià)款20萬),請問我的利潤是20萬-10萬-3萬-5萬=2萬嗎?進(jìn)項(xiàng)稅1萬8是成本嗎?
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡單會計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問下,合同沒約定付款時(shí)間,但票己開出,一般是對方收到票后多長時(shí)間付款的? 有沒相關(guān)規(guī)定?
進(jìn)口煤炭,國內(nèi)銷售,涉及哪些賬務(wù)處理,賬務(wù)及稅務(wù)需要注意什么
我想問下為什么
您好,你說是成本還是啥