沒有什么不好的,正常的操作
老師,你好。我們單位開出去的專票,對方已認證,現(xiàn)在對方要求沖紅。但是對方又不愿意開具紅字信息表,請問這種情況怎么處理
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎?
你好老師,我們是銷售方我們開給對方的發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應該怎么操作
老師您好,我想問下就是我們給對方24年3月開出去的專用發(fā)票,對方已經(jīng)認證了,我還能不能沖紅呢
老師您好,我想問下我給對方開的發(fā)票,對方已經(jīng)認證,但是我現(xiàn)在要做沖紅,這種情況對對方有什么不好的地方
老師,公司繳了21年的稅費7.22是不是做借:分配利潤貸:銀行存款還是借:應交稅費貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬,負責1.2萬,所有者權益08萬,收入跟利潤都填0有風險嗎
交易性金融資產(chǎn)-應計利息和應收利息的區(qū)別?
老師,我做內(nèi)賬。有時候股東找來發(fā)票,不是真實交易,我就不做進去了。讓記賬公司的人做進去,我就做真實的交易是吧,因為我做內(nèi)賬,不是真實交易,我不需要做的
上個月開出去一張發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,對方還沒有抵扣,怎么操作
那老師利潤分配在借方是虧損的那我怎么有利潤可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會扣一部分手續(xù)費,這個該怎么做賬呢
老師,請問合同里約定的商品規(guī)格型號和實際送貨不一致,有沒有問題
老師 攤銷是當月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務廳開發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務合同還是什么合同
好的, 感謝老師,因為是要沖紅今年4月開的,所以有點擔心
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。