不能直接紅沖了,要對方開紅字發(fā)票信息單了
#提問#就是我們給別人開了一張專票 對方已經(jīng)認證了 但是金額錯了,對方已經(jīng)做了沖紅,我們開的負數(shù)發(fā)票還需要給對方嗎?
老師,請問我們是銷售方,開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認證抵扣,我們能直接紅沖嗎
老師您好,我想請教下就是我們企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票,對方收到發(fā)票已經(jīng)做了認證了,也報稅了,我公司是否還能開具紅字發(fā)票?
老師,我們公司開出去的專票,對方已經(jīng)認證做賬,距今已經(jīng)兩年了,在對方不配合的情況下,現(xiàn)在我們公司能不能把這張發(fā)票沖紅
老師好!去年的專票能不能紅沖?需要怎么操作呢? 這個發(fā)票是對方開給我們的,我們已經(jīng)抵扣了!
請問今年還有一般納稅人轉小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準備繼續(xù)開展合約內容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務費發(fā)票,含稅報價100,相當于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉賬嗎?
老師好,其他應付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務師有什么好的學習方法推薦,做題應該做什么題(比如是做學堂的App的,還是學堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉出算8月還是9月的?