對(duì)的,是的,還是這么做的。
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方呢
老師好,收到專票地址錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對(duì)方紅沖再重開(kāi),這種情況,對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
對(duì)方給我開(kāi)的發(fā)票我認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我需要開(kāi)紅字信息表,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要還給對(duì)方嗎
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,我方已經(jīng)抵扣,我方紅字信息表已經(jīng)開(kāi)出。但是這個(gè)月系統(tǒng)里沒(méi)有查收到紅沖的發(fā)票,什么情況
年收入30到40萬(wàn),單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問(wèn)下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說(shuō)只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽(tīng)說(shuō)最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過(guò)12萬(wàn),不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒(méi)有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
謝謝老師
不用客氣工作順利
老師,再問(wèn)一下,上游公司是下游公司的股東,那不就相當(dāng)于母公司間接把商品賣給子公司嗎?那我們公司在中間充當(dāng)什么角色?怎么解釋呢?
我們購(gòu)進(jìn)的這個(gè)企業(yè)是我們銷售企業(yè)的股東,這個(gè)怎么解釋呢?
你好,這個(gè)實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的?
我們是商貿(mào)公司,從上游買了化學(xué)制品,賣給下游,結(jié)果上游公司是下游公司的股東,跟稅務(wù)局怎么解釋?
那你們這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際是這樣的嗎?
還是為了增加業(yè)務(wù)才這么做的。
我剛做財(cái)務(wù)還是小白,是代賬公司里一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù),只發(fā)生過(guò)一筆,想知道從稅務(wù)上有什么說(shuō)法?
你好,沒(méi)有說(shuō)法的。如果是原價(jià)銷售給你職工的,和銷售給其他的人是一樣的。
也是正常的做銷售,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
銷售給職工好解釋,但是母公司給子公司的貨,從另一個(gè)公司倒一手,還是正常需要交稅啊,為什么要這樣操作呢?邏輯上解釋不通啊
是不是有一個(gè)公司不正常,然后為了增加他的銷售額。