你好,這個(gè)你實(shí)際是什么原因? 你可以說(shuō)。經(jīng)濟(jì)不景氣,行業(yè)需求下降
2021年12月,A公司與甲公司簽訂一份不可撤銷合同,約定在2022年2月以每件0.5萬(wàn)元的價(jià)格向甲公司銷售1000件A產(chǎn)品;甲公司應(yīng)預(yù)付定金200萬(wàn)元,若A公司違約,雙倍返還定金。A公司2021年將收到的定金200萬(wàn)元存入銀行。2021年12月31日,A公司的庫(kù)存中沒有A產(chǎn)品及生產(chǎn)該產(chǎn)品所需原材料。因原材料價(jià)格大幅上漲,A公司預(yù)計(jì)每件A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為0.8萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,編制A公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。主要是會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
企業(yè)所得稅年報(bào)里的明細(xì)表A105000看不懂,我們是藝術(shù)培訓(xùn)中心,是私營(yíng)企業(yè),沒有營(yíng)業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,并且工資占管理費(fèi)用的80%。年收入不超過(guò)30萬(wàn),我是更正企業(yè)所得稅年報(bào)的,我原把管理費(fèi)用填寫在營(yíng)業(yè)成本里,現(xiàn)在更改要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表,系統(tǒng)就讓再填寫A105000怎么填寫?請(qǐng)教老師謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,23年10月出售了一輛汽車,但是折扣沒有提完,23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候,要把出售的原值寫到原值上,因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊,但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了,導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問(wèn)A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢?
老師想問(wèn)下,做23年匯算時(shí),填寫A105080固定資產(chǎn)折攤表,因23年5月清理固定資產(chǎn)20萬(wàn)左右,原值也減少。原值要減售出的金額么?本年折舊是統(tǒng)計(jì)累計(jì)全年的數(shù)據(jù)?期末累計(jì)折舊是12月底賬上的累計(jì)數(shù)?如23年5月有出售固定資產(chǎn),算本年折舊=22年初累計(jì)折舊-期末累計(jì)折舊,這個(gè)公式?jīng)]發(fā)算是嗎?
統(tǒng)計(jì)局的,2024年10月份有銷售,2023年10月份沒有銷售,商品銷售額當(dāng)月同比增速超過(guò)30%,寫下原因,我怎么寫的
餐飲店,員工呂立恒出資入股八萬(wàn),算作老板杜總投資收回的本金,老師這是什么意思?我該如何做賬
老師,當(dāng)月開錯(cuò)了發(fā)票紅沖了,要做憑證嗎
老師,買產(chǎn)品比如桌子發(fā)票,規(guī)格型號(hào)空的可以報(bào)銷嗎?規(guī)定說(shuō)的服務(wù)類可以不填寫規(guī)格。產(chǎn)品是不是必須填寫。只有這一項(xiàng)沒有填寫是不是沒有關(guān)系
老師:我們是租賃商業(yè)街區(qū)的并管理運(yùn)用的一個(gè)單位,先下面設(shè)立抖音來(lái)客這樣一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式,由抖音直播替商戶賣餐飲套餐,收入首先轉(zhuǎn)入我們單位后再轉(zhuǎn)給商戶,我們單位怎么入賬?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)您這邊有關(guān)于個(gè)體工商戶核定征收的政策嗎?我想了解一下,謝謝
老師:我們是租賃商業(yè)街區(qū)的并管理運(yùn)用的一個(gè)單位,先下面設(shè)立抖音來(lái)客這樣一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式,由抖音直播替商戶賣餐飲套餐,收入首先轉(zhuǎn)入我們單位后再轉(zhuǎn)給商戶,我們單位怎么入賬?
老師我們是二級(jí)汽車經(jīng)銷商,好多車沒有直接的銷售權(quán)開不了銷售發(fā)票,所以買賣都是從私戶,沒有做賬,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)怎么規(guī)避
納稅總額是看稅款所屬期還是繳款日期?
電局中外貿(mào)企業(yè)怎么做出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)?
老師,單位收到個(gè)體工商戶開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注上沒寫誰(shuí)交個(gè)稅,那我們付款方怎么處理個(gè)稅?