可以紅沖發(fā)票并重新開(kāi)具。 操作方法:在開(kāi)票系統(tǒng)中選擇開(kāi)具紅字發(fā)票功能,根據(jù)原發(fā)票信息進(jìn)行操作。增值稅專(zhuān)用發(fā)票若對(duì)方已抵扣,由對(duì)方上傳紅字發(fā)票信息表;若對(duì)方未抵扣,銷(xiāo)售方可直接上傳。增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)售方可直接開(kāi)具紅字發(fā)票。完成紅字發(fā)票開(kāi)具后,重新按正確內(nèi)容開(kāi)具新發(fā)票。 稅務(wù)處理:紅沖發(fā)票后,預(yù)繳稅款不會(huì)消失,申報(bào)納稅時(shí)紅沖發(fā)票會(huì)沖減當(dāng)期銷(xiāo)售額和稅額。注意保留好相關(guān)資料。
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話(huà),我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱(chēng)交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開(kāi)票去甲方結(jié)賬,比如我有個(gè)項(xiàng)目1個(gè)億,當(dāng)期開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我能用1000萬(wàn)票據(jù)進(jìn)入當(dāng)期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開(kāi)票金額匹配對(duì)應(yīng)的成本入賬,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表收入,成本,稅負(fù)達(dá)到一個(gè)平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因?yàn)閴|資時(shí)已經(jīng)收取票據(jù)了。
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶(hù)開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷(xiāo)了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線(xiàn),說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚?zhuān)用,用于收購(gòu)辣椒,然后用5個(gè)農(nóng)戶(hù)來(lái)背款走收購(gòu)辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái),稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣,所以,我這邊一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的,現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚?zhuān)用,用于收購(gòu)辣椒,然后用5個(gè)農(nóng)戶(hù)來(lái)背款走收購(gòu)辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái),稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣,所以,我這邊一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的,現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷(xiāo)售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣(mài)了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師那我本月再開(kāi)一正一負(fù)剛好抵消掉對(duì)嗎?因?yàn)榻痤~是一樣樣的不變,只是對(duì)方要求日期要在這個(gè)月,然后預(yù)繳稅費(fèi)這一塊不用再做任何處理了是嗎?
對(duì)的 是這樣理解的