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老師,你好,我公司21年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)儀器,一直沒有銷售出去,進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,現(xiàn)在進(jìn)行報(bào)廢處理,那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

2024-12-04 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 10:32

你好,你當(dāng)時(shí)這個(gè)是計(jì)入什么科目核算的?

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快賬用戶7249 追問 2024-12-04 10:40

當(dāng)時(shí)是先付的款,做的預(yù)付科目。發(fā)票是后面開回來(lái)的,因?yàn)榘l(fā)票一直沒拿到手里,所以沒有轉(zhuǎn)存貨,但是系統(tǒng)里能查到了

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:40

你好,你的意思是后面你都沒有做賬了,對(duì)吧?只做了預(yù)付賬款。

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快賬用戶7249 追問 2024-12-04 10:42

是的,老師,但是昨天突然收到短信:您好!通過稅收大數(shù)據(jù)比對(duì)分析,發(fā)現(xiàn)貴單位XXX有限公司2021年以來(lái)存在簡(jiǎn)易計(jì)稅或免稅銷售額,但未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)您認(rèn)真、嚴(yán)肅開展自查,并于12月15日前更正申報(bào)表,補(bǔ)繳相關(guān)稅款,感謝您的配合!

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:46

您好,這個(gè)你看一下你們有哪一些收入是免稅收入?建議你按照比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶7249 追問 2024-12-04 10:55

沒有年稅收入,但是之前退過稅

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:57

你好,簡(jiǎn)易征收的收入,不是免稅,我打錯(cuò)了。

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齊紅老師 解答 2024-12-04 10:57

稅務(wù)局上面的通知說(shuō)有免稅和簡(jiǎn)易征收,你看看這兩項(xiàng)你有多少金額?

頭像
快賬用戶7249 追問 2024-12-04 11:12

免稅的金額,應(yīng)該就是退稅的那些收入金額吧?統(tǒng)計(jì)出來(lái)然后要怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 11:14

你好,不是,是你免稅的收入。你有沒有免稅的收入?

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你好,你當(dāng)時(shí)這個(gè)是計(jì)入什么科目核算的?
2024-12-04
你好,另外那一臺(tái)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的有沒有正常折舊?
2025-02-25
同學(xué)你好 外購(gòu)的不應(yīng)該視同銷售 只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-22
你好,在勾選平臺(tái)里面直接選擇不抵扣勾選。
2022-11-08
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-02
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