如果符合不征稅收入條件,收到當(dāng)年就可以作為不征稅收入處理,不用等到固定資產(chǎn)形成;如果不符合條件,收到當(dāng)年要計入應(yīng)稅收入。會計上先計入遞延收益,符合不征稅收入條件的,后續(xù)固定資產(chǎn)形成,遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入等科目時,相應(yīng)做納稅調(diào)減,資產(chǎn)折舊部分做納稅調(diào)增。
老師你好,現(xiàn)在這個是農(nóng)民專業(yè)合作社,免增增值稅和企業(yè)所得稅的,而且一般納稅人資格的。收到財政資金不用償還債務(wù),購買固定資產(chǎn)。有文件規(guī)定,收到財政收入時,可以做遞延收益,其他收入or還有營業(yè)外收入的。我當(dāng)時選擇做了營業(yè)外收入的。而現(xiàn)在夸慮到問題是,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)下一個月后的問題,要不要計提折舊,但是計提時又有個營業(yè)成本,而且不是每個月都有收入的,到時候計提的,成本大于收入,那么就會企業(yè)所得稅和利潤表都行了損虧了。
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2020年取得財政專項資金200萬.會計上,是計入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費用支出金額20萬同步轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報時把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項資金使用的20萬計入營業(yè)外收入來申報,以后所得稅申報時也是分期申報營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯誤,到年度匯算清繳時如何更正?
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,想咨詢一下,我們企業(yè)于2020年收到了財政資金當(dāng)年做了不征稅收入處理,該部分財政資金在2023年形成了資產(chǎn),23變得折舊攤銷需要在做年度企業(yè)匯算清繳的時候做調(diào)減還是調(diào)增啊
老師我們公司收到政府補貼用于建設(shè)光伏電站,我們剛收到財政撥款的當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳用計入不征稅收入嗎?當(dāng)年固定資產(chǎn)還沒有形成,我們先計入了遞延收益,還是等固定資產(chǎn)形成了我們轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入然后在做不征稅收入呢
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨做賬核算,和單獨報稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎