按照實(shí)際的來做賬就可以了,虧損了也不擔(dān)心稅局來查
老師你好,現(xiàn)在這個(gè)是農(nóng)民專業(yè)合作社,免增增值稅和企業(yè)所得稅的,而且一般納稅人資格的。收到財(cái)政資金不用償還債務(wù),購買固定資產(chǎn)。有文件規(guī)定,收到財(cái)政收入時(shí),可以做遞延收益,其他收入or還有營業(yè)外收入的。我當(dāng)時(shí)選擇做了營業(yè)外收入的。而現(xiàn)在夸慮到問題是,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)下一個(gè)月后的問題,要不要計(jì)提折舊,但是計(jì)提時(shí)又有個(gè)營業(yè)成本,而且不是每個(gè)月都有收入的,到時(shí)候計(jì)提的,成本大于收入,那么就會企業(yè)所得稅和利潤表都行了損虧了。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實(shí)無法寫全,具體請看圖片,個(gè)人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆]有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯(cuò),營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動收益(-公允價(jià)值變動損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤卻沒有計(jì)算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
請熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會區(qū)分自營和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
請問代賬公司下的一家商貿(mào)公司,只有銷項(xiàng)發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這種應(yīng)該怎么做賬?我看以往的做法是,按季度做賬,確認(rèn)收入后,將銷項(xiàng)稅額做未達(dá)起征點(diǎn)免稅處理,并計(jì)入營業(yè)外收入。沒有工資表,卻計(jì)提一筆工資進(jìn)管理費(fèi)用,不知道他的工資數(shù)額是怎么確定的。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,將主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,以及管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。一個(gè)季度的賬目就這樣結(jié)束了。而且不論工資還是確認(rèn)收入都是走庫存現(xiàn)金,不走銀行存款。
你好,請問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€(gè)人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬