你好,你選擇了退稅勾選退回來了嗎?如果退回來的話,賬上做了你就紅沖,沒有做的話就不用做了。

老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
10月份因進賬名稱開錯,出口申報被退回,未退稅成功,但我們已做了采購入庫業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,11月份對方重新給我們開具了進賬發(fā)票,關(guān)于這張新開具的發(fā)票需要做會計分錄調(diào)整嗎?
需要的,需要紅沖,然后再做發(fā)票。
10月報關(guān)的,所以我們10月份確認了出口收入,也結(jié)轉(zhuǎn)的出口成本,11月份需要做調(diào)整嗎?
是的,因為你這個發(fā)票是在11月份收到的呀,因為發(fā)票不能提前做,相當于你之前發(fā)票沖了現(xiàn)在需要紅沖再做發(fā)票的。
郭老師,按要求我們外貿(mào)公司得按報關(guān)月份確認出口收入,那么確認收入當月就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果只因為10月份的進項票紅沖了就同時紅沖10月份的采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,那么我們10月份就變成只確認出口收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣可以?
你好,沒有關(guān)系的,本來就應(yīng)該做收入和成本呀,即使你沒有收到發(fā)票也得做成本,不是根據(jù)權(quán)責發(fā)生質(zhì)押,沒有發(fā)票的時候暫估就是了。這個是有發(fā)票,他開錯了你也得紅沖。 不能把11月份的發(fā)票放到10月份里面,就是這么規(guī)定的。
10月份確認出口收入的分錄不用管,在11月份同時做一筆商品采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負數(shù)會計分錄,然后重新做一筆采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄?
是的對的是的對的。
老師,其中的邏輯我搞明白了,只是覺得紅沖的分錄和新做的分錄一模一樣有點多余,有點想不通。
你好,因為這個發(fā)票的問題,發(fā)票是11月份的開票日期,如果他開票日期是10月份的話就不用動。