你好,你選擇了退稅勾選退回來了嗎?如果退回來的話,賬上做了你就紅沖,沒有做的話就不用做了。
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師咨詢一個(gè)問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
10月份因進(jìn)賬名稱開錯(cuò),出口申報(bào)被退回,未退稅成功,但我們已做了采購入庫業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,11月份對(duì)方重新給我們開具了進(jìn)賬發(fā)票,關(guān)于這張新開具的發(fā)票需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?
需要的,需要紅沖,然后再做發(fā)票。
10月報(bào)關(guān)的,所以我們10月份確認(rèn)了出口收入,也結(jié)轉(zhuǎn)的出口成本,11月份需要做調(diào)整嗎?
是的,因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票是在11月份收到的呀,因?yàn)榘l(fā)票不能提前做,相當(dāng)于你之前發(fā)票沖了現(xiàn)在需要紅沖再做發(fā)票的。
郭老師,按要求我們外貿(mào)公司得按報(bào)關(guān)月份確認(rèn)出口收入,那么確認(rèn)收入當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果只因?yàn)?0月份的進(jìn)項(xiàng)票紅沖了就同時(shí)紅沖10月份的采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄,那么我們10月份就變成只確認(rèn)出口收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣可以?
你好,沒有關(guān)系的,本來就應(yīng)該做收入和成本呀,即使你沒有收到發(fā)票也得做成本,不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生質(zhì)押,沒有發(fā)票的時(shí)候暫估就是了。這個(gè)是有發(fā)票,他開錯(cuò)了你也得紅沖。 不能把11月份的發(fā)票放到10月份里面,就是這么規(guī)定的。
10月份確認(rèn)出口收入的分錄不用管,在11月份同時(shí)做一筆商品采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄,然后重新做一筆采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,其中的邏輯我搞明白了,只是覺得紅沖的分錄和新做的分錄一模一樣有點(diǎn)多余,有點(diǎn)想不通。
你好,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的問題,發(fā)票是11月份的開票日期,如果他開票日期是10月份的話就不用動(dòng)。