你好,你選擇了退稅勾選退回來了嗎?如果退回來的話,賬上做了你就紅沖,沒有做的話就不用做了。
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號和16號附件有不
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?
10月份因進賬名稱開錯,出口申報被退回,未退稅成功,但我們已做了采購入庫業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,11月份對方重新給我們開具了進賬發(fā)票,關(guān)于這張新開具的發(fā)票需要做會計分錄調(diào)整嗎?
需要的,需要紅沖,然后再做發(fā)票。
10月報關(guān)的,所以我們10月份確認(rèn)了出口收入,也結(jié)轉(zhuǎn)的出口成本,11月份需要做調(diào)整嗎?
是的,因為你這個發(fā)票是在11月份收到的呀,因為發(fā)票不能提前做,相當(dāng)于你之前發(fā)票沖了現(xiàn)在需要紅沖再做發(fā)票的。
郭老師,按要求我們外貿(mào)公司得按報關(guān)月份確認(rèn)出口收入,那么確認(rèn)收入當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果只因為10月份的進項票紅沖了就同時紅沖10月份的采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,那么我們10月份就變成只確認(rèn)出口收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣可以?
你好,沒有關(guān)系的,本來就應(yīng)該做收入和成本呀,即使你沒有收到發(fā)票也得做成本,不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生質(zhì)押,沒有發(fā)票的時候暫估就是了。這個是有發(fā)票,他開錯了你也得紅沖。 不能把11月份的發(fā)票放到10月份里面,就是這么規(guī)定的。
10月份確認(rèn)出口收入的分錄不用管,在11月份同時做一筆商品采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)會計分錄,然后重新做一筆采購入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄?
是的對的是的對的。
老師,其中的邏輯我搞明白了,只是覺得紅沖的分錄和新做的分錄一模一樣有點多余,有點想不通。
你好,因為這個發(fā)票的問題,發(fā)票是11月份的開票日期,如果他開票日期是10月份的話就不用動。