你好,你選擇了退稅勾選退回來(lái)了嗎?如果退回來(lái)的話,賬上做了你就紅沖,沒(méi)有做的話就不用做了。
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,9月份銷售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi),我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來(lái)可以嗎?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě) ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
10月份因進(jìn)賬名稱開(kāi)錯(cuò),出口申報(bào)被退回,未退稅成功,但我們已做了采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,11月份對(duì)方重新給我們開(kāi)具了進(jìn)賬發(fā)票,關(guān)于這張新開(kāi)具的發(fā)票需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?
需要的,需要紅沖,然后再做發(fā)票。
10月報(bào)關(guān)的,所以我們10月份確認(rèn)了出口收入,也結(jié)轉(zhuǎn)的出口成本,11月份需要做調(diào)整嗎?
是的,因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票是在11月份收到的呀,因?yàn)榘l(fā)票不能提前做,相當(dāng)于你之前發(fā)票沖了現(xiàn)在需要紅沖再做發(fā)票的。
郭老師,按要求我們外貿(mào)公司得按報(bào)關(guān)月份確認(rèn)出口收入,那么確認(rèn)收入當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果只因?yàn)?0月份的進(jìn)項(xiàng)票紅沖了就同時(shí)紅沖10月份的采購(gòu)入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄,那么我們10月份就變成只確認(rèn)出口收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣可以?
你好,沒(méi)有關(guān)系的,本來(lái)就應(yīng)該做收入和成本呀,即使你沒(méi)有收到發(fā)票也得做成本,不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生質(zhì)押,沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候暫估就是了。這個(gè)是有發(fā)票,他開(kāi)錯(cuò)了你也得紅沖。 不能把11月份的發(fā)票放到10月份里面,就是這么規(guī)定的。
10月份確認(rèn)出口收入的分錄不用管,在11月份同時(shí)做一筆商品采購(gòu)入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄,然后重新做一筆采購(gòu)入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,其中的邏輯我搞明白了,只是覺(jué)得紅沖的分錄和新做的分錄一模一樣有點(diǎn)多余,有點(diǎn)想不通。
你好,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的問(wèn)題,發(fā)票是11月份的開(kāi)票日期,如果他開(kāi)票日期是10月份的話就不用動(dòng)。