你好? 作廢了發(fā)票了 你直接把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 做到 費(fèi)用去 。到時(shí)收到發(fā)票 在體現(xiàn) :借? 進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)??
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司,6月收到票也入了賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸:銀行存款, 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理?。窟M(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒有收入
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F?,并且已?jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開了紅字信息表,對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
作為購(gòu)買方,我5月份收到一張購(gòu)買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,請(qǐng)問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會(huì)計(jì),剛?cè)ビ腥藥?,估?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過后4000 一家是代賬公司,會(huì)計(jì)助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報(bào)把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報(bào)?
老師,您好,我公司開給對(duì)方專票,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,然后因?yàn)橐恍┦马?xiàng)需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請(qǐng)問去年多計(jì)提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負(fù)債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)3.9萬(wàn),但是我們12月份要交的稅費(fèi)是22萬(wàn),查了說是有進(jìn)項(xiàng)稅在所以影響報(bào)表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費(fèi)嗎?
19 提怎么計(jì)算啊啊啊啊
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對(duì)接的好
老師,您好!非獨(dú)立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報(bào)企業(yè)所得稅,只申報(bào)增值稅),有自己獨(dú)立的銀行賬戶。總公司做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?收入,成本,費(fèi)用,總分公司往來及支付工資,報(bào)銷款的會(huì)計(jì)分錄都幫我寫一筆可以嗎?
這個(gè)發(fā)票是一月份才發(fā)現(xiàn)的,十二月份已經(jīng)入賬了老師,我一月份收到了重新給開的發(fā)票
?你好? ? ?是的。收到的發(fā)票直接做進(jìn)項(xiàng)稅 沖費(fèi)用就行了。 你們金額不大嗎?
老師,我十二月份已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)征了,也做費(fèi)用了,收到發(fā)票做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沖費(fèi)用不合適吧
我們現(xiàn)在還處于籌建期
?你好? ? 實(shí)際中是可以這樣操作的。? ? ? ? 你? 那你之前的費(fèi)用 包括了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? 如果沒有 就直接把原來分錄 給紅沖了。 在按收到的發(fā)票直接做? ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)了??