同學(xué),你好 沒(méi)有分期末借方余額,期末貸方余額,錄入上月末數(shù)據(jù) 那你怎么錄入的?
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒(méi)有余額了, 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢?
老師您好!麻煩問(wèn)下從中間建賬,等于說(shuō)前面是武漢公司做賬,現(xiàn)在是黃岡做賬,黃岡公司軟件版本不一樣,科目初始數(shù)據(jù)沒(méi)有分期末借方余額,期末貸方余額,錄入上月末數(shù)據(jù),試算不平
老師您好!麻煩問(wèn)下,就是中間建賬,兩邊的軟件版本不一樣,那么,本年借貸方累計(jì)數(shù),期末余額借貸方數(shù),一定要與導(dǎo)出的科目余額表一樣嗎,我現(xiàn)在數(shù)據(jù)是平的,但是本年借貸方與導(dǎo)出的相差0.43元,期末也對(duì)不上,我對(duì)了兩遍也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題怎么解決,謝謝
本月只有一個(gè)業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬(wàn)稅額多少
老師 請(qǐng)教下 ,應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應(yīng)付貸哪個(gè)科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個(gè)客戶同時(shí)要門+窗,同時(shí)門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認(rèn)收入和成本?
預(yù)交稅款時(shí),一般計(jì)稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開(kāi)票 航天信息開(kāi)票軟件還要交費(fèi)嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計(jì)提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報(bào)廢的話咋做賬。,報(bào)廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過(guò)程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我支付的折扣款,我們應(yīng)開(kāi)什么項(xiàng)名名稱的發(fā)票給對(duì)方收款呢?
老師個(gè)人需要繳納工傷保險(xiǎn)嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個(gè)人工資不扣繳工傷保險(xiǎn)吧?
出租不動(dòng)產(chǎn)免租期交增值稅嗎
我是按本年累計(jì)借方,本年累計(jì)貸方,期末余額,如果之前應(yīng)付賬款期末余額借方,科目初始數(shù)據(jù)只有貸字方向,那么我填寫的是負(fù)多少數(shù)據(jù)這樣
同學(xué),你好 那是可以的,也應(yīng)該是平的,有截圖嗎
就是提示這樣
同學(xué),你好 錄入的完整頁(yè)面截圖發(fā)一下
太長(zhǎng)了,你先看下
老師您好!看到了嗎
不好截圖,只能發(fā)這樣圖片
同學(xué),你好 你這個(gè)不完整,要完整的
那怎樣才能發(fā)完整的
這三張是全面的,麻煩老師看下
同學(xué),你好 收到,這是你錄入的,那你之前武漢公司的科目余額表也發(fā)我一下
老師您好!這個(gè)是武漢公司科目余額表
同學(xué),你好 不行,完全看不清 我教你方法,你一個(gè)科目一個(gè)科目的對(duì),對(duì)一級(jí)科目,看看是否都一致
都對(duì)了沒(méi)有問(wèn)題,就不清楚試算不平
我估計(jì)還是期末借貸方的問(wèn)題
同學(xué),你好 你本年累計(jì)是平的,你的期初不平,還是說(shuō)明期初有錄入錯(cuò)誤的