能用這張進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅
我們是新辦的外貿(mào)企業(yè),請問開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票,報關(guān)單,這三類必須名稱,金額,單價,數(shù)量完全相同嗎?隨商品一起銷售的包裝物可以和商品填在一張報關(guān)單上嗎?就是商品一張票,包裝一張票。
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的,七月份我開出來15000的數(shù)量,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了,那我的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
老師,同一個供應(yīng)商,開票內(nèi)容也是一樣,那我做記賬憑證時,可以將多張發(fā)票上的,商品數(shù)量相加,進(jìn)項(xiàng)稅額相加,一行寫完,不按發(fā)票數(shù)量分多行寫,這樣可以嗎?
老師 我是商貿(mào)公司 有張未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在要往外開相同品名 相同數(shù)量的發(fā)票 只是總價比進(jìn)項(xiàng)票低 這樣能用這張進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅嗎
老師請問:一般納稅人 一種商品兩張進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量各200噸 要開銷項(xiàng)票數(shù)量為300噸的且銷售金額小于兩張進(jìn)項(xiàng)票總金額, 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢;假如進(jìn)項(xiàng)票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來直接抵 這樣抵扣后會留什么問題
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那是不是就留抵了呢 我們這里不能留抵
超過部分可進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出