可以的,不過(guò),個(gè)人股東需要按分紅交20%
老師,我能把資產(chǎn)負(fù)債表中的,未分配利潤(rùn)的金額轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎?怎么轉(zhuǎn)
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤(rùn)的金額是一樣的吧?期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,本年利潤(rùn)是借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面顯示在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是不是復(fù)數(shù)?
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問(wèn)該如何處理
報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額,這個(gè)怎么回事啊
請(qǐng)問(wèn)辦公室長(zhǎng)期借支報(bào)銷(xiāo)1000元是怎么操作?第一次報(bào)借支款購(gòu)買(mǎi)的維修材料附件報(bào)銷(xiāo)單上就是勾選借支那一項(xiàng),然后后面還是附購(gòu)買(mǎi)維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因?yàn)樗麄冃枰L(zhǎng)期進(jìn)行借支1000元怎么操作?
個(gè)體工商戶(hù),怎么給老板做賬?有沒(méi)有什么流程,裝修類(lèi)
老師 為啥通行費(fèi)發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫(kù)領(lǐng)取包裝袋計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,老師,我想咨詢(xún)下,光伏板安裝服務(wù)費(fèi),稅收編碼是哪一個(gè)呢?
海爾售后,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě),這個(gè)表對(duì)嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷(xiāo)酒的合同,B酒店按銷(xiāo)售清單與A公司結(jié)算,A公司開(kāi)發(fā)票給B酒店是按他們的銷(xiāo)售價(jià)開(kāi)給我們的,但是我們賣(mài)給客戶(hù)的價(jià)格在A(yíng)公司的銷(xiāo)售價(jià)上加價(jià)銷(xiāo)售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入還是銷(xiāo)售貨物?
老師,可以問(wèn)工資計(jì)算的問(wèn)題么?甲員工的工作時(shí)間是 1 號(hào)白班,2 號(hào)夜班,3 號(hào) 4 號(hào)休息,按照這個(gè)方式倒班。固定工資 3500,無(wú)任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計(jì)算?
建筑工地項(xiàng)目,代發(fā)農(nóng)民工工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷(xiāo)酒的合同,B酒店按銷(xiāo)售清單與A公司結(jié)算,A公司開(kāi)發(fā)票給B酒店是按他們的銷(xiāo)售價(jià)開(kāi)給我們的,但是我們賣(mài)給客戶(hù)的價(jià)格在A(yíng)公司的銷(xiāo)售價(jià)上加價(jià)銷(xiāo)售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入還是銷(xiāo)售貨物?
意思是,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本,個(gè)人股東需要按分紅繳20%的個(gè)人所得稅是嗎,那是不是公司也要按轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的金額同時(shí)納稅印花稅呀
是的,公司也要按轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的金額同時(shí)納稅印花稅
未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本,轉(zhuǎn)增金額500萬(wàn),分錄是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500 貸:實(shí)收資產(chǎn) 500 然后個(gè)人股東幫申報(bào)個(gè)人所得稅,稅額是=500萬(wàn)*20%=100萬(wàn),那這個(gè)代扣稅的這筆分錄我怎么做呀,
?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500 貸:實(shí)收資產(chǎn) 400? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅100
這樣做呀
是呀,按利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500?*20%計(jì)算個(gè)稅