你好 根據(jù)完工進度算出來的做成本
老師們好:我們是建筑行業(yè),請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進項成本發(fā)票,當月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:預付賬款(供應商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費
老師,我們的營業(yè)范圍里有鋼板租賃機械租賃服務,1.如果我們購進機械租賃了,這筆款項是算入成本嗎?2.如果取得了鋼板租賃收入,是不是單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的(不能和機械租賃成本混在一起),3那以后取得機械租賃收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是如果收入過高,之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本不足的話還要額外再結(jié)轉(zhuǎn)成本的,老師我問了3個問題,你只回答我1個算成本的,另外2個沒有回答呢
建筑行業(yè)成本票的問題。如果這個票取得了 要按照完工進度結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 還是只要取得了就能入賬
建筑行業(yè)收入按照開的發(fā)票走吧 很多項目都是按照工期結(jié)算收入 有的是驗收完成后才結(jié)算 開一次發(fā)票 這個成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照開票發(fā)票時候收入占總收入的比例么 也就是完工進度比例 對么
建筑行業(yè)完工成本結(jié)轉(zhuǎn) 是根據(jù)開票的收入去結(jié)轉(zhuǎn)么 因為有的項目是根據(jù)工期開票的 那如果不按照工期開發(fā)票 驗收時候開發(fā)票 這個時候是需要月月都結(jié)轉(zhuǎn)完工成本 么 按照完工進度去月月結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
那如果這個項目沒有開發(fā)票 也可以按照完工進度入成本
掌上做了收入嗎?如果沒有做的話,那就是零 完工進度0
沒有做收入 那就根據(jù)收入占總收入的比例 開發(fā)票之后去結(jié)轉(zhuǎn)相對應的百分比的材料費對么 但是這個材料實際是都用了的 但是會計里面只能按照比例對么
你好,那就是零 0/總收入*總成本 成本結(jié)轉(zhuǎn)還是0