根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),如果有留底稅額,是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這步驟了(借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),所以月末看到余額表貸方有銷(xiāo)項(xiàng)借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 貸:
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果月度末一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是先結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,那每月的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也是要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不?
老師,請(qǐng)問(wèn),1.如果只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,2.如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交的增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)賬戶(hù)里嗎麻煩老師回復(fù)下這兩個(gè)問(wèn)題哦
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我前兩個(gè)月也是只有進(jìn)項(xiàng),未產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng),我做了一個(gè)借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
沒(méi)交增值稅,不需要計(jì)提稅金及附加
這一個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)多,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)多,余9千多進(jìn)項(xiàng),這個(gè)余數(shù)我仍需要像上月一樣借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
先按我說(shuō)的計(jì)算,要交稅才計(jì)提附加
這樣子我前面的是不是全部修改,不需要交呢,只有進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)月才開(kāi)始 有一萬(wàn)多的銷(xiāo)項(xiàng)
是呀,要交稅才計(jì)提,不交稅計(jì)提來(lái)沒(méi)用