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老師,請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)稅金是只結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))對(duì)不,個(gè)人所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),但是如果增值稅有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng),是不是只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)的差

2024-11-28 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-28 17:47

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)9022 追問(wèn) 2024-11-28 17:52

我前兩個(gè)月也是只有進(jìn)項(xiàng),未產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng),我做了一個(gè)借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-11-28 17:53

沒(méi)交增值稅,不需要計(jì)提稅金及附加

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快賬用戶(hù)9022 追問(wèn) 2024-11-28 17:53

這一個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)多,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)多,余9千多進(jìn)項(xiàng),這個(gè)余數(shù)我仍需要像上月一樣借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-28 17:54

先按我說(shuō)的計(jì)算,要交稅才計(jì)提附加

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快賬用戶(hù)9022 追問(wèn) 2024-11-28 17:56

這樣子我前面的是不是全部修改,不需要交呢,只有進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)9022 追問(wèn) 2024-11-28 17:56

這個(gè)月才開(kāi)始 有一萬(wàn)多的銷(xiāo)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-11-28 17:57

是呀,要交稅才計(jì)提,不交稅計(jì)提來(lái)沒(méi)用

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2024-11-28
你好? ? ?是的? ; 我做分錄舉例吧? :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-04-15
你好,第一個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-09-05
您好, 沒(méi)錯(cuò) 您說(shuō)的這個(gè)步驟很詳細(xì)
2022-06-10
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬(wàn)-7萬(wàn),貸進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)%2B4萬(wàn)
2021-04-02
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