你好1; 是的;? ? 暫時(shí)可以先不做賬的??
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),如果有留底稅額,是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這步驟了(借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅)
老師,你好,12月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄啊?還是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
你好老師 我是一般納稅人 主營(yíng)業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開(kāi)增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專(zhuān)票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱(chēng),證件號(hào)碼,投資比例這些還用不用填寫(xiě)?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
老師這個(gè)是汽車(chē)行業(yè),就是什么是銷(xiāo)售費(fèi)用-市場(chǎng)返利
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個(gè)稅嗎?她說(shuō)她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,是需要交個(gè)稅的
公司老板找來(lái)和公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開(kāi)了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票,我們財(cái)務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車(chē)行業(yè)會(huì)采購(gòu)很多的配件,當(dāng)賣(mài)車(chē)的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來(lái),可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時(shí)候會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-整車(chē)返利
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??