你好,可以的在第二年四月之前都可以
我們是一家南京的外貿(mào)企業(yè),2月份已經(jīng)出口,然后采購發(fā)票已經(jīng)勾選退稅。然后3月份銀行已收匯,請問,我們需要給國外客戶開銷項發(fā)票嗎?還有就是我4月份申報還是5月份申報也可以。
老師,商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè),沒有收到上游采購商品的發(fā)票,本月已經(jīng)申報納稅未開票收入,然后這種可以后期如果一直沒收到進(jìn)賬發(fā)票,可以開具銷售發(fā)票嗎?但久了不開具發(fā)票也存在問題啊
你好老師,我想問一下我剛接手了一個外貿(mào)企業(yè)的賬,他們3月份和5月份有2筆報關(guān)出口,并且都已收匯,但是老板說因為沒有收到進(jìn)項發(fā)票,所以沒開銷售發(fā)票也沒申報收入,這樣是不是不可以?我還想問一下是不是應(yīng)該盡快催收發(fā)票,辦理出口退稅?
你好,老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)今年3月份已報關(guān)出口,并且已經(jīng)收匯,但是銷售發(fā)票沒有開,進(jìn)項發(fā)票還沒收到,這種情況如果收到采購發(fā)票還可以申請退稅嗎?
你好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè)出口了一起貨物,但是進(jìn)項發(fā)票一直沒收到,這種情況的話如果到匯算清繳前發(fā)票沒有收到是不是企業(yè)所得稅需要調(diào)增成本?還想問一下是不是要普通發(fā)票也行?但是普通發(fā)票不能退稅了?
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,銷售發(fā)票我需要什么時間開?
你好,這個一般來說都是出口的那個月開。
老師,我是剛接手,我發(fā)現(xiàn)以前的會計沒開,可以現(xiàn)在開嗎?現(xiàn)在開會不會影響退稅?
你好這個不影響的。
老師,我看之前會計把增值稅收入申報在10月份里了,但是發(fā)票一直沒開,并且增值稅申報的收入是收匯后結(jié)匯的人民幣金額這樣可以嗎?正常是不是應(yīng)該是出口當(dāng)月首日匯率成外幣金額?
你好,這個是看合同約定的嗯日期的匯率就行。
合同約定的日期匯率?合同上應(yīng)該是沒有約定
老師,謝謝需要把增值稅申報表再修改一下嗎還是這樣也可以?
你好,沒有約定的話,一般按照出口當(dāng)月的 正常是沒問題的。
老師,報關(guān)單上是CIF價,我開發(fā)票的時候金額是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)換成FOB價再乘當(dāng)月首日匯率開?
你好,是的,這個是正規(guī)的操作。
那可以直接按照CIF這個價開嗎?
正規(guī)的話,發(fā)票上面是按照fob價。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。