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老師,我們收到一筆預(yù)付款1575880元,收到的時候借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在需要客戶就這一筆1575880元進(jìn)行應(yīng)收和應(yīng)付的抵賬,這個應(yīng)該怎么做賬呢

2024-11-28 13:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-28 13:35

你好,你說的抵債具體是怎么操作?

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你好,你說的抵債具體是怎么操作?
2024-11-28
因為什么要調(diào)整的呢?
2022-05-07
客戶不存在要核銷預(yù)收賬款,賬務(wù)處理為借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入。不能計入其他應(yīng)付款,因為無需再支付;也不能計入銀行存款,與銀行存款變動無關(guān)。計入營業(yè)外收入是因該款項屬非經(jīng)營性利得,符合其核算范疇。
2025-01-18
你好 現(xiàn)在收到商品了嗎?
2023-01-05
你好,這是委托其他的公司或者個人收了錢嗎?
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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