同學(xué),你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖
固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬,計(jì)提折舊。后來因型號(hào)不對(duì),及未到貨的問題,廠家降低了合同價(jià)格。這個(gè)固定資產(chǎn)怎么調(diào)整,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
欠廠家的固定資產(chǎn)一半欠款,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,錢不用我們付了,發(fā)票也沒給我們開,固定資產(chǎn)入賬折舊了的,現(xiàn)在掛賬的欠款怎么處理? 沒有發(fā)票已折扣的的要不要調(diào)整呢??
我公司有一臺(tái)車間使用的固定資產(chǎn),已經(jīng)用了一年也計(jì)提了一年的折舊,現(xiàn)在原價(jià)退回廠家,請問之前已經(jīng)計(jì)提的折舊要怎么做賬?
老師,購入固定資產(chǎn)使用一段時(shí)間產(chǎn)生了折舊,后期設(shè)備有問題,固定資產(chǎn)退回廠家,但退款金額比購入時(shí)減少了,固定資產(chǎn)退回的發(fā)票怎么開?購入和退回的差價(jià)怎么入賬?
老師:上月固定資產(chǎn)退回,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,折舊也提了,對(duì)方開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 次月提折舊的時(shí)候 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊? 負(fù)數(shù)
折舊費(fèi)沖紅可以匯總做一筆分錄嗎
同學(xué),你好 是可以的
還有一個(gè)增值稅有點(diǎn)疑問,原來是做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做
同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)就行了
分錄不涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
同學(xué),你好 不用,你這個(gè)開具紅字發(fā)票,直接負(fù)數(shù)就行
問題是,收到紅字發(fā)票,增值稅附表二直接會(huì)出來這個(gè)數(shù)據(jù)。不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不對(duì)呀
同學(xué),你好 你填,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面