你如果只想更正的話,確實(shí)就是這樣做。
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的專票,上月直接含稅計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)月還用沖回再做分錄還是直接借進(jìn)項(xiàng)稅,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整就行?
老師,公司手續(xù)費(fèi)扣款分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票到了,是借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師,之前按回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開(kāi)了專票,我是要先做一筆沖減費(fèi)用的憑證,然后再做一筆含進(jìn)項(xiàng)的憑證嘛?還是說(shuō)直接做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,之前的銀行手續(xù)費(fèi)都沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,是不是 先把之前的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 貸:銀行紅字 在根據(jù)發(fā)票 借:財(cái)務(wù) 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 這樣處理
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票專用發(fā)票回來(lái)了(去年拿著回單直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用了),含稅金額1241.9,可以直接以下分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))70.3 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1171.6 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1241.9
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那是應(yīng)該怎么做啊
你好,紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。