同學(xué)你好,完全可以一直掛在稅局的平臺里的。 賬務(wù)處理:進項稅也直接計入相關(guān)費用 稅務(wù)申報,不認證就行 以前開的,就不用管了。 后期可能發(fā)生的 在公司內(nèi)部發(fā)一個通知,福利費與業(yè)務(wù)招待費的,不要開具專票。
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,我公司收到財政專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進項稅額直接抵扣,但是會計賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進項稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進項稅額還在是原先的余額
老師,我們收到一些福利費及業(yè)務(wù)招待費的專票,所以進項稅額不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平臺,應(yīng)該怎么操作?以及賬務(wù)處理及增值稅申報?
老師,我們收到一些福利費及業(yè)務(wù)招待費的專票,所以進項稅額不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平臺,應(yīng)該怎么操作?以及賬務(wù)處理及增值稅申報?簡便處理方式
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
但是一直放在那里影響其他專票的勾選,挺多的 想的給他處理了 怎么處理
好的,明白了 主要是影響你的認證工作了,稅局平臺真沒關(guān)系的 如果是這樣,你可以全部認證,然后,再在增值稅申報附表2【進項稅額 轉(zhuǎn)出】里,填寫轉(zhuǎn)出