同學(xué)你好, 正確的做法是 建賬當(dāng)月計提,且計提的折舊為購買后次月到建賬當(dāng)月的折舊。 但是。很多企業(yè)認為 購買和建賬時間相差不多 也就建賬次月計提了
請問老師,企業(yè)剛開業(yè),買了一些固定資產(chǎn),五月買的,現(xiàn)在八月還沒記賬沒折舊。一般納稅人,目前還是沒有收入。之前是找人空報的稅。那固定資產(chǎn)從現(xiàn)在折舊呢?是在補,在六月補折舊呢?
老師請問建賬前買的固定資產(chǎn),建賬后固定資產(chǎn)折舊是要把以前的折舊累計一塊做在當(dāng)月嗎?
金蝶建賬錄入的是之前年度購入的固定資產(chǎn),在建賬的當(dāng)月能提折舊么,
當(dāng)月購入的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計提折舊,從下月起折舊。2月份購買并已安裝設(shè)備。3月開始計提折舊,請問入賬日期是寫2月還是3月呢?
老師好,固定資產(chǎn)購買的當(dāng)月不提折舊,從次月開始計提折舊,但是處置的當(dāng)月是照提折舊的對吧?那么請問固定資產(chǎn)清理也屬于固定資產(chǎn)處置嗎?
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點,我這邊開給客戶是百分之八的稅點不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對方要求材料列明細開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進票可以直接去制造費用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對呀?
暫估入賬的會計分錄是什么樣的
有個國外客戶,破產(chǎn)了,款項沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
2018年買的固定資產(chǎn),2003年成立的公司,2023年建的賬,應(yīng)該從什么時候計提折舊
20 年沒建賬 會計處理 2023 年建賬當(dāng)月 計提 先看一下固定資產(chǎn) 的使用期限是否已經(jīng)滿期了, 如滿期 就一次性計入費用 沒有滿期。就建賬當(dāng)月把以前到現(xiàn)在應(yīng)該計提的全部一次性計提。建賬次月 正常計提