您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,然后處置當(dāng)月折舊,清理也是屬于
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提折舊,那當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的固定資產(chǎn),折舊還計(jì)提嗎?
老師,專項(xiàng)儲(chǔ)備購(gòu)置的固定資產(chǎn)時(shí)提折舊,不是按照當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)下月提折舊嗎
老師好,固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的當(dāng)月不提折舊,從次月開(kāi)始計(jì)提折舊,但是處置的當(dāng)月是照提折舊的對(duì)吧?那么請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理也屬于固定資產(chǎn)處置嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)購(gòu)入的次月才可以開(kāi)始折舊,但是固定資產(chǎn)清理的當(dāng)月也可以折舊,對(duì)吧
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
老師,23年12月有一個(gè)沒(méi)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)也做了清理,但是12月應(yīng)提的折舊沒(méi)做計(jì)提,如果在24年1月份再做這部分折舊補(bǔ)提的話,相當(dāng)于沖減了24年的費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
你的意思是要在24年重新沖銷?
對(duì),要在24年補(bǔ)提固定資產(chǎn)清理的那部分折舊,如果不計(jì)提這部分折舊,跟折舊表的數(shù)據(jù)是有差額的
那你就當(dāng)做本年度,本年度計(jì)提
23年賬已經(jīng)結(jié)完賬了,只能做到24年了
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
這個(gè)折舊本來(lái)屬于23年的,卻做到了24年,等到24年匯繳時(shí)還需要做調(diào)增嗎?
嗯對(duì),到24年到時(shí)候在調(diào)整