你好,這個(gè)稅前不能扣除,先轉(zhuǎn)入費(fèi)用,匯算清繳調(diào)整
我們公司與個(gè)人簽的房租合同,已經(jīng)付錢,我做的分錄是借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,但這幾天我去街道開(kāi)了房租發(fā)票,稅錢是我們自己交的,那這個(gè)稅錢怎么入賬啊,也不能再記到房租里了吧,但又不知道記哪兒
老師,您好,個(gè)人給我們公司開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上的開(kāi)票名稱是房東的名字,現(xiàn)在需打款到房東妻子賬戶,這個(gè)對(duì)公打過(guò)去,名稱不一致可以嗎
老師我們現(xiàn)在有一個(gè)情況我們租賃的廠房,企業(yè)所得稅也是我們給房東承擔(dān),這個(gè)所得稅房東要求我們打到他的個(gè)人卡上,不打到發(fā)票抬頭的單位里,他也是去稅務(wù)局給我們代開(kāi)的發(fā)票。這個(gè)稅錢如果從我們公司直接支付給房東個(gè)人匯算清繳前可以扣除吧
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人房子,房東個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的房屋租賃費(fèi)發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅實(shí)際是我們公司承擔(dān)的,但是完稅證明的納稅人是房東個(gè)人,這個(gè)稅我們公司怎么入賬
我們房租是租的個(gè)人的,金額是79389.54,房東是稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票了,稅額是8847.26,稅費(fèi)我們自己承擔(dān),這要怎么做賬呢?金額怎么支付給房東呢
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
這個(gè)是不是讓他們參與的人員寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,我們記入費(fèi)用,清繳時(shí)做調(diào)增
是的,可以讓他們寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額。