同學(xué)你好,賬務(wù)處理的順序 1)8月的工資,8月計(jì)提,就針對(duì)個(gè)稅的部分做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 2)9月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3)10月初申報(bào)個(gè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,公式之前兩個(gè)月扣繳個(gè)人所得稅的時(shí)候借應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款,沒(méi)有在工資表上扣除員工的個(gè)稅,然后這個(gè)月我在工資表上補(bǔ)扣了之前的個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做分錄?
如圖工資表。社保和個(gè)人所得稅由員工自己承擔(dān),在工資中代扣代交,社保費(fèi)和個(gè)稅月初從銀行對(duì)公帳號(hào)上劃扣款,可否這樣做會(huì)計(jì)分錄如圖憑證。銀行扣款時(shí):借:其他應(yīng)付款-社保、其他應(yīng)付款-個(gè)稅 貸:銀行存款 以上這樣做可以嗎?
上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候銀行已經(jīng)扣個(gè)稅了,但是員工的個(gè)稅忘記從他們工資里面扣了,上個(gè)月發(fā)工資的分錄應(yīng)該怎么做???這個(gè)月從員工工資里面補(bǔ)扣個(gè)稅分錄又要怎么做呢
老師,你好,我做工資的時(shí)候是這樣做的,有個(gè)員工的工資是11000元,他要交個(gè)稅180元,我做工資的時(shí)候是不是這樣? 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工資11000 貸:應(yīng)付職工薪酬 11000 發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 10820 貸:應(yīng)交個(gè)稅:180 繳納個(gè)稅的時(shí)候:借:應(yīng)交個(gè)稅 180 貸:銀行存款 180 這樣處理有沒(méi)有問(wèn)題
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說(shuō),個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開(kāi)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開(kāi)47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開(kāi)了
所以, 1)你發(fā)工資時(shí),本身就是稅后工資,而不是說(shuō)在哪個(gè)月扣完工的錢(qián) 2)發(fā)放工資的次月初,申報(bào)個(gè)稅,此時(shí),再?gòu)馁~上把個(gè)稅交給國(guó)家