同學(xué)你好,會(huì)計(jì)處理是對(duì)的;
請(qǐng)問老師,計(jì)提工資的時(shí)候是含個(gè)稅,做的分錄是,借管理費(fèi)用100元,貸應(yīng)付職工薪酬,100元,然后先扣了個(gè)稅,做的,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,10元,銀存10,發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀存90,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅10元,請(qǐng)問這處理可以嗎
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
老師,你好,我做工資的時(shí)候是這樣做的,有個(gè)員工的工資是11000元,他要交個(gè)稅180元,我做工資的時(shí)候是不是這樣? 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工資11000 貸:應(yīng)付職工薪酬 11000 發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 10820 貸:應(yīng)交個(gè)稅:180 繳納個(gè)稅的時(shí)候:借:應(yīng)交個(gè)稅 180 貸:銀行存款 180 這樣處理有沒有問題
您好老師,比如:我的工資7000元,個(gè)人所得稅繳60元, 第一工資發(fā)放的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個(gè)做的分錄有沒有問題
你好 老師 我想問下就是公司員工個(gè)稅是我們幫忙代扣代繳 計(jì)提的時(shí)候借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個(gè)人所得稅 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請(qǐng)問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
他沒有繳納社保,我就不需要扣,也不需要計(jì)提對(duì)吧?
同學(xué)你好,他沒有繳納社保,我就不需要扣,也不需要計(jì)提對(duì)吧?——是的;
加上社保是不是這樣:計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 11000 計(jì)提社保的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用-社保1135 貸:應(yīng)付職工薪酬 1135 繳納的時(shí)候是不是這樣: 借:應(yīng)付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔(dān)) 貸:其他應(yīng)收款 409(個(gè)人承擔(dān))
這樣做,有問題嗎?
同學(xué)你好,個(gè)人承擔(dān)部分是從工資扣下,不單獨(dú)計(jì)的;
好的,社保個(gè)人承擔(dān)不單獨(dú)計(jì)提我知道了,上面的賬務(wù)處理對(duì)嗎?老師,上面的處理金額我編寫的
加上社保是不是這樣:計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 11000 計(jì)提社保的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用-社保1135 貸:應(yīng)付職工薪酬 1135 繳納的時(shí)候是不是這樣: 借:應(yīng)付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔(dān)) 貸:其他應(yīng)收款 409(個(gè)人承擔(dān))
個(gè)人承擔(dān)的社保不需要計(jì)提,我們公司繳納的社保是不是需要處理的?
我一般看到銀行扣款了,我會(huì)把社保做成這樣:借:管理費(fèi)用-社保1135 貸:應(yīng)付職工薪酬 1135 繳納的時(shí)候是不是這樣: 借:應(yīng)付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔(dān)) 貸:其他應(yīng)收款 409(個(gè)人承擔(dān))
同學(xué)你好,我們公司繳納的社保是不是需要處理的?——公司負(fù)擔(dān)的社保部分是需要計(jì)提的; 我一般看到銀行扣款了,我會(huì)把社保做成這樣:——是不對(duì)的;個(gè)人部分是在工資中扣下的;不是計(jì)入管理費(fèi)用一社保,這樣不是由企業(yè) 負(fù)擔(dān)了么
該如何處理?
同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬 726 借,其他應(yīng)收款409 貸:銀行存款 1135