您好同學: 未填的這個數(shù)據(jù),會影響您繳納的增值稅嗎?
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負債表,會不會造成稅務那邊收入不匹配。
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺汽車超重機,之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發(fā)票對應銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師你好 請教一下 這邊在2024-02申報增值稅時 報銷員工出差取得的火車票 申報表上漏填附表二第10欄次 只填寫了8b欄次 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 有影響嗎
你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
人才公寓超標準收入交給政府,超標準收入同時確認為企業(yè)的營業(yè)收入和營業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時候可以放進扣除項目嗎?
樸老師,請問去年的工資去年未計提和發(fā)放,在這個月發(fā)放,應該怎么做?
老師,自己公司買的車,交的車險,為什么我實付是4221.07,而他開發(fā)票只開了3921.07元?是這個意外險300元開不了發(fā)票嗎?
請問老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費由開發(fā)商繳納,并由供熱公司開具全額發(fā)票給開發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費由開發(fā)商收取回來。我理解的是第(1)部分,這部分費用是開發(fā)的費用,全額進費用 ;第(2)部分,收取的錢,沖減了這部分費用,對不對?
老師,請問9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個人借款給單位,這個借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應交稅費余額這個數(shù)有0.09的差額對不上怎么辦?
企業(yè)注冊地址跟生產(chǎn)經(jīng)營地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預付賬款 貸其他應付款 月末攤銷借管理費用 貸預付賬款
老師,勞務報酬(不適應累計預扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過了,也報送過。這是咋回事?
能說的具體點嗎 現(xiàn)在知道還有補救措施嗎
您好同學: 可以網(wǎng)上更正申報增值稅報表。
我這個剛看了一下 稅額也就8元 是不是如果附表二只填了8b欄次 10欄次未填寫就8元進項稅不能抵扣 需要多交8元增值稅是這個意思嗎
您好同學: 您的8元是進項稅額,進項稅額未統(tǒng)計入,當期申報抵扣進項稅額合計中,不會涉及補繳增值稅。