您好,不可以稅前扣除的哦,借:營業(yè)外支出,這個在年度匯繳時要納稅調(diào)增的,因為這本是個人承擔的
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當時分錄記借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當時分錄記借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費7800元,房東收到款后到稅局代開了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請問我這樣申報房東的個稅對嗎?個稅實際是由我公司承擔了,請問可以稅前扣除嗎?
請問老師,比如我公司聘請個人提供勞務(wù),勞務(wù)費到手!到手!是1200元。這個人去稅務(wù)局代開了發(fā)票,我司要給這個人代扣代繳個人所得稅100元。那請問(1)個稅由個人承擔的話,合同應(yīng)該簽多少錢的?分錄怎么做?(2)個稅由公司承擔的話,合同應(yīng)該簽多少錢的?分錄怎么做?
老師,我公司聘請了一個個人提供服務(wù),服務(wù)費到手1200元,這個人給我司開具發(fā)票,我司代扣代繳個稅80元由我司承擔。請問合同和發(fā)票應(yīng)該是開成1200的還是1280的?怎么做分錄入賬呢?
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
持有待售,轉(zhuǎn)售的后續(xù)計量與非流動和處置組的后續(xù)計量一樣?
獨資企業(yè)需要往回開進項票嗎?
外購禮品送客戶,需要交稅嗎?稅率多少
庫存商品報廢怎么賬務(wù)處理?
如果勞務(wù)合同注明了個稅由公司承擔呢?
您好,參考稅務(wù)局回復(fù),不能稅前扣除哦 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于雇主為雇員承擔全年一次性獎金部分稅款有關(guān)個人所得稅計算方法問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第28號)第四條的規(guī)定:“雇主為雇員負擔的個人所得稅款,應(yīng)屬于個人工資薪金的一部分。凡單獨作為企業(yè)管理費列支的,在計算企業(yè)所得稅時不得稅前扣除?!卑l(fā)布時間:2024-01-26 17:30:14來源:國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局。
老師,水電費,如果只有收據(jù)+收費通知單+物業(yè)提供的他們自己的匯繳水電費的發(fā)票,那我們?nèi)胭~的水電費可以稅前扣除嗎?
您好,做分割單(雙方蓋章),物業(yè)的發(fā)票復(fù)印給我們,可以稅前扣除的
分割單到底是要什么樣式的? 收費通知單可以嗎?
您好,看下面截圖,這樣子的
老師,如果物業(yè)公司提供的收費通知單+他們自己收到的原始發(fā)票,可以作為分割單使用嗎?
您好,不可以,這個分割單是內(nèi)部制的,蓋章就好了,不麻煩的呀