同學你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價 =1200 不論個人承擔 還是公司 承擔,交個稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時,就寫 個稅由個人承擔, 那么,你交了后,發(fā)工資時,扣了100元就行, 給他 1100
公司收到一張個人在稅局代開的服務費發(fā)票,按合同約定,此筆費用由我司代扣代繳個人所得稅,且個人所得稅也應由我方承擔,請問分錄如何處理?代繳的個稅是否以稅單作為費用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時此筆代繳個稅是否要做匯算調增?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
公司與跟人簽訂勞務合同,個人去稅務局代開的勞務費發(fā)票,備注個稅由支付方依法預扣預繳,總金額6萬元,公司承擔個稅,給個人支付6萬元,怎么做分錄?
公司和個人老板簽訂包工包料的合同,個人老板到稅務局代開了一張10600元的勞務發(fā)票,發(fā)票上注明了由我們公司代扣代繳個人所得稅,10600的發(fā)票要交多少個稅?怎么計算的?
老師,我7月16日開好的外經證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現在要怎么辦
因為,你的個稅已經交好了,就是100元 所以,不論簽 都是稅前 1300 個人承擔時: 借:管理費用(按部門) 1300 貸:其他應付款? ?1200 ? ? 應交稅費-應交個稅? 100 公司承擔時 借:管理費用(按部門) 1200? ?( 這里沖抵了收回來的個稅) 貸:其他應付款? ?1100 ? ? 應交稅費-應交個稅? 100
老師,我沒看懂您說的。就這樣說吧。假設合同簽1200元,(1)由個人承擔個稅時,借:管理費用1200 貸:銀行存款1100 貸:應交稅費-應交個稅100 這樣這個人實際到手是1100 (2)由公司承擔時, 借:管理費用1300 貸:銀行存款1200,應交稅費-應交個稅100 這個人實際到手1200元,但是進管理費用的金額1300與合同及發(fā)票金額1200不相符。
真抱歉,沒讓你看懂, 對的,你的理解是正確的,‘ 公司承擔了個稅,所以,管理費用 會別一個個稅 100 ? ? ??
公司承擔了個稅,所以,管理費用 會多一個個稅 100
也就是說,我們可以簽訂1200元的合同,然后 寫分錄借:管理費用1300 貸:銀行存款1200 應交稅費100。是吧老師?
簽訂1200元合同,同時合同約定,個稅由公司承擔,1200元為個人到手金額
這樣的話,100元的管理費用是否有納稅調增,不能稅前扣除的風險?
同學你好,不涉及納稅調整 實務中,只要交了個稅就行 公司承擔與個人承擔 稅法都是認可的 另外,企業(yè)所得稅也是認的, 也可以稅前扣除的,沒有說 因為誰承擔了,就納稅調整 還有, 合同,就按照 你的想法簽訂,能達到 效果就行
好的,謝謝老師
不客氣同學,工作辛苦了,祝您生活愉快