同學(xué)你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價(jià) =1200 不論個(gè)人承擔(dān) 還是公司 承擔(dān),交個(gè)稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時(shí),就寫 個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān), 那么,你交了后,發(fā)工資時(shí),扣了100元就行, 給他 1100
公司收到一張個(gè)人在稅局代開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,按合同約定,此筆費(fèi)用由我司代扣代繳個(gè)人所得稅,且個(gè)人所得稅也應(yīng)由我方承擔(dān),請(qǐng)問分錄如何處理?代繳的個(gè)稅是否以稅單作為費(fèi)用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時(shí)此筆代繳個(gè)稅是否要做匯算調(diào)增?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?
公司與跟人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注個(gè)稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,總金額6萬元,公司承擔(dān)個(gè)稅,給個(gè)人支付6萬元,怎么做分錄?
公司和個(gè)人老板簽訂包工包料的合同,個(gè)人老板到稅務(wù)局代開了一張10600元的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票上注明了由我們公司代扣代繳個(gè)人所得稅,10600的發(fā)票要交多少個(gè)稅?怎么計(jì)算的?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實(shí)繳,工商年報(bào)的實(shí)繳時(shí)間還需要填嗎
報(bào)銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫社保個(gè)人扣款部分
因?yàn)椋愕膫€(gè)稅已經(jīng)交好了,就是100元 所以,不論簽 都是稅前 1300 個(gè)人承擔(dān)時(shí): 借:管理費(fèi)用(按部門) 1300 貸:其他應(yīng)付款? ?1200 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅? 100 公司承擔(dān)時(shí) 借:管理費(fèi)用(按部門) 1200? ?( 這里沖抵了收回來的個(gè)稅) 貸:其他應(yīng)付款? ?1100 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅? 100
老師,我沒看懂您說的。就這樣說吧。假設(shè)合同簽1200元,(1)由個(gè)人承擔(dān)個(gè)稅時(shí),借:管理費(fèi)用1200 貸:銀行存款1100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅100 這樣這個(gè)人實(shí)際到手是1100 (2)由公司承擔(dān)時(shí), 借:管理費(fèi)用1300 貸:銀行存款1200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅100 這個(gè)人實(shí)際到手1200元,但是進(jìn)管理費(fèi)用的金額1300與合同及發(fā)票金額1200不相符。
真抱歉,沒讓你看懂, 對(duì)的,你的理解是正確的,‘ 公司承擔(dān)了個(gè)稅,所以,管理費(fèi)用 會(huì)別一個(gè)個(gè)稅 100 ? ? ??
公司承擔(dān)了個(gè)稅,所以,管理費(fèi)用 會(huì)多一個(gè)個(gè)稅 100
也就是說,我們可以簽訂1200元的合同,然后 寫分錄借:管理費(fèi)用1300 貸:銀行存款1200 應(yīng)交稅費(fèi)100。是吧老師?
簽訂1200元合同,同時(shí)合同約定,個(gè)稅由公司承擔(dān),1200元為個(gè)人到手金額
這樣的話,100元的管理費(fèi)用是否有納稅調(diào)增,不能稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué)你好,不涉及納稅調(diào)整 實(shí)務(wù)中,只要交了個(gè)稅就行 公司承擔(dān)與個(gè)人承擔(dān) 稅法都是認(rèn)可的 另外,企業(yè)所得稅也是認(rèn)的, 也可以稅前扣除的,沒有說 因?yàn)檎l承擔(dān)了,就納稅調(diào)整 還有, 合同,就按照 你的想法簽訂,能達(dá)到 效果就行
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),工作辛苦了,祝您生活愉快