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老師應(yīng)收賬款科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表是一到致的,和明細(xì)科目不一致

2024-11-21 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-21 19:59

看一下,應(yīng)該是有重分類的。這個(gè)應(yīng)收賬款,它是根據(jù)應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)余額

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快賬用戶8133 追問 2024-11-21 20:10

年初余額和期末余額應(yīng)該怎樣比較,

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:11

年初是去年12月末的,期末是截止到本月末的。 年初就是截止到去年12月末,應(yīng)收借方明細(xì)加預(yù)收借方明細(xì)。

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快賬用戶8133 追問 2024-11-21 20:15

如果應(yīng)收和預(yù)收都有,重分類之后是放到應(yīng)收,還是放到預(yù)收

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:21

你好,他有借方余額,貸方余額,貸方余額都是在預(yù)收賬款,借方余額都是在應(yīng)收賬款

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快賬用戶8133 追問 2024-11-21 20:27

是不是平時(shí)可以用一個(gè)科目,期末是借方余額就放到應(yīng)收賬款,如果負(fù)數(shù)就放到預(yù)收

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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:29

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶8133 追問 2024-11-21 20:34

老師你幫看一下固定資產(chǎn)哪有毛病

老師你幫看一下固定資產(chǎn)哪有毛病
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齊紅老師 解答 2024-11-21 20:36

固定資產(chǎn)沒有折舊嗎?

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看一下,應(yīng)該是有重分類的。這個(gè)應(yīng)收賬款,它是根據(jù)應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)余額
2024-11-21
你好一般。你好,一般就是報(bào)表重分類的原因。
2022-10-19
你好;? ? 借方 就是會(huì)這樣的; 因?yàn)?重分類到你的 預(yù)付賬款? ?負(fù)債表里面去了??
2022-07-13
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)本年累計(jì)。
2024-08-27
您好, 資產(chǎn)負(fù)債表中的期末i余額和科目余額表中的d期末余額不完全是一回事的。
2020-08-31
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