看一下,應(yīng)該是有重分類的。這個(gè)應(yīng)收賬款,它是根據(jù)應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)余額
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
科目余額表上應(yīng)付賬款科目有借方余額的話是不是就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表余額數(shù)不一致
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會(huì)是什么原因?qū)е碌模?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的科目余額是否都應(yīng)該和科目余額表一致
老師應(yīng)收賬款科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表是一到致的,和明細(xì)科目不一致
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計(jì)錄
外來人員來公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
年初余額和期末余額應(yīng)該怎樣比較,
年初是去年12月末的,期末是截止到本月末的。 年初就是截止到去年12月末,應(yīng)收借方明細(xì)加預(yù)收借方明細(xì)。
如果應(yīng)收和預(yù)收都有,重分類之后是放到應(yīng)收,還是放到預(yù)收
你好,他有借方余額,貸方余額,貸方余額都是在預(yù)收賬款,借方余額都是在應(yīng)收賬款
是不是平時(shí)可以用一個(gè)科目,期末是借方余額就放到應(yīng)收賬款,如果負(fù)數(shù)就放到預(yù)收
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師你幫看一下固定資產(chǎn)哪有毛病
固定資產(chǎn)沒有折舊嗎?