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已知貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票139350元(13%)和95900元(3%) 需要開(kāi)出去貨物含稅價(jià)291419元,現(xiàn)在要求要把各種稅款錢(qián)算到開(kāi)票里面 請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算? 增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 只拿這一批貨來(lái)說(shuō) 已經(jīng)進(jìn)多少就買(mǎi)多少?zèng)]有庫(kù)存,稅款由對(duì)方企業(yè)承擔(dān) 求助
1、幫我算下不含稅收入49034.34元,按增值稅稅負(fù)3.55%算,需要開(kāi)回來(lái)含稅發(fā)票多少。(發(fā)票都是13%,請(qǐng)注意含稅不含稅) 2、在上面繳稅的基礎(chǔ)上,需要交的增值稅+印花稅+城建稅+教育費(fèi)附加,是多少。(城建,教育都5%)
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
一般納稅人,進(jìn)出發(fā)票均13% 問(wèn)1:24年不含稅收入136746.91元,已納稅金1197.47元,稅負(fù)率2.34%,需要開(kāi)回含稅進(jìn)票多少? 問(wèn)2:開(kāi)回來(lái)后,需要繳納增值稅,印花稅,城建稅,教育費(fèi)附加,合計(jì)多少錢(qián)?列下明細(xì)
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
老師3199.87是總共需要納稅的,已經(jīng)納了1197.47元,不是應(yīng)該3199.87-1197.47按這部分開(kāi)進(jìn)票回來(lái)?麻煩再算看看。然后總稅金是想算后面開(kāi)進(jìn)票回來(lái)后,不含前面已繳納的增值稅,附加,印花稅等
我覺(jué)得不需要扣除1197.47.思路是用稅負(fù)率去推倒,至于已經(jīng)交了多少對(duì)于稅負(fù)率沒(méi)有影響。
明白,老師那我目前還需要開(kāi)多少含稅13%進(jìn)票?1197.47這部分已經(jīng)開(kāi)回來(lái)抵扣了。
1.??????? 首先明確稅負(fù)率的計(jì)算公式:稅負(fù)率 = 實(shí)際繳納的增值稅 / 不含稅收入。 已知不含稅收入為136746.91元,稅負(fù)率為2.34,那么按照稅負(fù)率計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅為3199.88元。 已經(jīng)繳納了1197.47元,還需要繳納的增值稅為2002.41元。 2.??????? 設(shè)需要的進(jìn)項(xiàng)稅額為X元。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=136746.91*13%=17777.1元。 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額,可得到方程2002.41=17777.1-X。 解方程可得X=17777.1-2002.41=15774.69元。 3.??????? 計(jì)算含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。 設(shè)含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額為Y元,已知進(jìn)項(xiàng)稅額X=15774.69元,增值稅稅率為13%。 根據(jù)公式X=Y/1.13*13%,,可得Y=15774.69*1.13/13%。 先計(jì)算15774.69*1.13=17825.4元。 再計(jì)算Y=17825.4/13%=137118.46元。 ? 所以還需要含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額為137118.46元來(lái)滿足稅負(fù)率要求。