同學(xué)你好 這個(gè)就是你的291419加上你的這些所有的稅率哦 單價(jià)提高就可以了 291419*(1%2B23.015%) 這樣計(jì)算的
A公司為小規(guī)模納稅人,2021年5月1日新成立,屬于小型微利企業(yè),5月份沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)根據(jù)以下6月份所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理(增值稅3%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%):1.1日,從c公司采購(gòu)1000臺(tái)天陽(yáng)榨汁機(jī),每臺(tái)含稅單價(jià)154.5元(增值稅稅率3%),收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,貨款法人先墊付;(3分)2.5日,向B公司銷(xiāo)售500臺(tái)天陽(yáng)榨汁機(jī),每臺(tái)含稅售價(jià)206元(增值稅稅率3%),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票一張,相關(guān)款項(xiàng)于當(dāng)日結(jié)算收存銀行;(3分)3.6日,向D公司銷(xiāo)...300臺(tái)天陽(yáng)榨汁機(jī),每臺(tái)含稅售價(jià)202元(增值稅稅率1%),應(yīng)對(duì)方要求代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,稅款已通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)扣除,當(dāng)日收到C公司的轉(zhuǎn)賬貨款;
.A公司為增值稅一般納稅人銷(xiāo)售公司2022年3月10賣(mài)給B公司商品15萬(wàn)已開(kāi)出發(fā)票3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶(hù)吃飯現(xiàn)金付款5000元,3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元,3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500。(1)請(qǐng)寫(xiě)出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄(2)請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅(7%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
二、北方化妝品廠(chǎng)2020年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái).買(mǎi)價(jià)10萬(wàn)元,取得增值稅擁發(fā)票,另外支付運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得增值稅走用發(fā)票。須項(xiàng)已付。2、購(gòu)進(jìn)原材料一批,買(mǎi)40萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)榮,須項(xiàng)已付,原材料驗(yàn)收入詩(shī)。3.支付自來(lái)水公司水費(fèi)20萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)系預(yù)項(xiàng)已付。4、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用工具一批,實(shí)95萬(wàn)元,取得增值視受用發(fā)票,款項(xiàng)已付。5.因倉(cāng)許管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批具的買(mǎi)你為3萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅衣已抵扣)。6.銷(xiāo)售化妝品一批,取得含稅銷(xiāo)售額339萬(wàn)元.另外收取手續(xù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。7.將高檔化妝品一批、捐贈(zèng)給市京劇團(tuán),計(jì)程銷(xiāo)售寂為5萬(wàn)元。8.將高檔化妝品一批.發(fā)放給公司職工作為福利市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為8萬(wàn)元。9.銷(xiāo)售高檔化妝品一批,共計(jì)銷(xiāo)售數(shù)為100萬(wàn)元,開(kāi)出七言項(xiàng)就專(zhuān)用發(fā)票。已知增值玩行13%消費(fèi)稅率為15%.城建程行為7%教育數(shù)執(zhí)秀3%.地方表育黃附加部2%。要求:計(jì)算該企業(yè)本司應(yīng)交學(xué)傳稅,消變視,城建度,教育費(fèi)a加和地方教育費(fèi)附加。
某市工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是24.44萬(wàn)元和3.18萬(wàn)元,已驗(yàn)收入庫(kù),另支付運(yùn)費(fèi)(取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)3萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是8.5萬(wàn)元和1.11萬(wàn)元(3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工13%貨物的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為I答題42萬(wàn)元。三、判(4)以托收承付方式銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買(mǎi)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為82萬(wàn)元。31(5)將公司閑置的廠(chǎng)房出租,取得租金收入1萬(wàn)元(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元。35要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額39(3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額(4)計(jì)算該公司11月份應(yīng)納城建稅稅額四、計(jì)算分(5)計(jì)算該公司11月份應(yīng)納教育費(fèi)附加
、某貿(mào)易企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、購(gòu)進(jìn)商品一批,不含稅單價(jià)為100萬(wàn)元/件,共計(jì)10件,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨物已進(jìn)倉(cāng),貨款尚未支付。2、當(dāng)月月初結(jié)存貨物20件,加權(quán)平均單價(jià)為110萬(wàn)元/件,結(jié)存總成本為2200,經(jīng)上述購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)后,當(dāng)月的加權(quán)平均成本是多少?3、當(dāng)月共計(jì)銷(xiāo)售50件銷(xiāo)售不含稅單價(jià)為150萬(wàn)元/件,全部貨款已收取銀行存款,貨物已交付4、按加權(quán)平均成本法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷(xiāo)售的成本,并作出會(huì)計(jì)分錄5、計(jì)算當(dāng)月需要交納的增值稅和各項(xiàng)附加稅,并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(增值稅13%,城建7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%)6、當(dāng)月員工工資共計(jì)10000元,其中,員工自行負(fù)擔(dān)的社保100元,公司負(fù)擔(dān)的社保300元,個(gè)稅150元,員工工資用銀行支付,公司負(fù)擔(dān)的社保用銀行存款支付。相應(yīng)的社保已交納。、某貿(mào)易企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、購(gòu)進(jìn)商品一批,不含稅單價(jià)為100萬(wàn)元/件,共計(jì)10件,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨物已進(jìn)倉(cāng),貨款尚未支付。2、當(dāng)月月初結(jié)存貨物20件,加權(quán)平均單價(jià)為110萬(wàn)元/件
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話(huà),就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
那也不對(duì)呀
因?yàn)槲易钚麻_(kāi)票金額就是按不含稅售價(jià)+此批貨物進(jìn)貨和實(shí)際售價(jià)加產(chǎn)生的各種稅費(fèi)算進(jìn)去 可是我按最新的開(kāi)的發(fā)票 稅費(fèi)還得有自己承擔(dān)一點(diǎn)點(diǎn)了?
同學(xué)你好 你按含稅價(jià)來(lái)開(kāi)不要選擇不含稅 算單價(jià) 開(kāi)發(fā)票不是有含稅和不含稅兩個(gè)模式嗎 不管哪個(gè)模式最后的價(jià)稅合計(jì)金額都是一致的
對(duì)呀 我是按含稅價(jià)來(lái)開(kāi)291419元 然后根據(jù)進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)和291419元銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際產(chǎn)生增值稅城建稅印花稅所得稅 稅款相加有8千多 然后實(shí)際含稅金額就是291419+8千多這樣子開(kāi)出去是嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的