你好,37還是37萬? 你的稅率是多少?
老師,你好我想問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在每一個季度的開票額應(yīng)該是多少免稅?
你好老師麻煩咨詢一下個人去稅務(wù)居代開的個人發(fā)票我們需要報個稅嗎
老師上午好!我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模納稅人這個季度開票29萬,不挨繳納增值稅。但是企業(yè)所得稅挨繳納嗎?需要繳納的話挨多少呢?這個公司沒有成本票。
老師,你好!咨詢下我認識的小規(guī)模納稅人,她們第一季度沒有申報增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)超期20多天了,那現(xiàn)在得怎么操作呢?
老師,你好麻煩咨詢一下我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在這個季度要開 37 的票,這種我們要交好多稅呢,
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
是開的 3% 的稅率
你好這個要看你的收入有多少。
收入就是 37 萬啊
你好,如果不開專票的話用370000÷1.01×0.01就可以了。
也就是說要用 37 萬來交稅,不是抵減 30 萬之后,用 7 萬來交稅喲
你好不是的,是按全額來交稅的。