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你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開了220萬元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒開進來,這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農(nóng)民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾項目100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負責采購材料,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾工程100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購材料給他裝修,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬專票,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財務(wù)審計的費用放:管理費用_審計費 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
您好,可以采用差額征稅,你開給甲方的計稅應(yīng)按(100-80)萬×3%=0.6萬元計算,如果你按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬×3%=3萬元抵扣增值稅,而不是按你實際繳納的0.6萬元抵扣