電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你看下逾期申報(bào)能申報(bào)了吧。申報(bào)不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局申報(bào)。
老師你好,我想問(wèn)下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒(méi)有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
你好,老師,我現(xiàn)在在操作小規(guī)模納稅人申報(bào),季度申報(bào)不滿30萬(wàn)免征增值稅,第一次操作,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)呢?還想問(wèn)下之前我們是一般納稅人,預(yù)收客戶款,但是發(fā)貨是在轉(zhuǎn)成小規(guī)模之后,這樣我們適用的稅率是哪一個(gè)稅率?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,我問(wèn)你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報(bào)是不是和一般納稅人增值稅申報(bào)是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報(bào)是吧?那我今天報(bào)稅,小規(guī)模的那個(gè)稅我已經(jīng)抄過(guò)了,第四季度也開(kāi)發(fā)票了,但是呢,到電子稅務(wù)局這邊獲取的時(shí)候沒(méi)有數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)一下是怎么回事?
老師,你好!咨詢下我認(rèn)識(shí)的小規(guī)模納稅人,她們第一季度沒(méi)有申報(bào)增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)超期20多天了,那現(xiàn)在得怎么操作呢?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快