對(duì)應(yīng)的成本,明年匯算清繳時(shí),不要納稅調(diào)增
公司去年12月份收到的一張進(jìn)項(xiàng)票 已經(jīng)認(rèn)證抵扣 在2020.年1月紅沖了 這個(gè)時(shí)候還沒有匯算清繳 做賬的時(shí)候要用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計(jì)公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費(fèi)用很多,取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅今年是不是可以不用認(rèn)證,等明年收入多的時(shí)候再認(rèn)證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年認(rèn)證抵扣時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請(qǐng)問以前年度做匯算清繳時(shí)沒有取得稅前扣除憑證,做了30欄的納稅調(diào)增,去年取得了憑證了,要怎么做納稅調(diào)減呢
老師,以往的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,做憑證的時(shí)候做了待抵扣,那些對(duì)應(yīng)的成本,明年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
2023抵扣的發(fā)票有異常,稅務(wù)讓轉(zhuǎn)出,匯算清繳也需要調(diào)整,匯算清繳調(diào)整的時(shí)候,減少的成本應(yīng)該填在哪一項(xiàng) 異常稅額轉(zhuǎn)出是從認(rèn)證那月轉(zhuǎn)出還是今年申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出也可以
老師,請(qǐng)問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購(gòu)買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績(jī)效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
比如我買的原材料,借:原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣,貸:銀行存款。這個(gè)原材料當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)成本不用調(diào)增嗎?如果這個(gè)票沒有認(rèn)證
這個(gè)成本不用調(diào)增,因?yàn)橛邪l(fā)票