同學,你好 嗯嗯,是的
母公司和子公司的往來款,登記在“其他應收款”“其他應付款”,編合并報表時,也要抵銷吧?
做合并報表,母公司其他應收和子公司其他應付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消?是先把公司報表相加,然后從其他應收和其他應付各減去500萬么?
母公司借款給子公司, 母公司:借:其他應付款——子公司 貸:銀行存款 子公司:借:銀行存款 貸:其他應付款——母公司 在合并財務報表的時候用不用做抵消分錄,怎么做,求指教
關于合并報表,請問母公司給子公司撥款100萬元記其他應收款100萬元,子公司收到拔款記其他應付款100萬元,編制合并報表時,其他應收款的金額是多少?
請問母子公司往來款,母公司分錄:借記其他應收款,貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款,貸記其他應付款。合并報表要怎么處理,怎么做抵消分錄?
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務多做了一筆收入,然后費用重復計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目,應該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
固定資產(chǎn)提折舊,如果設備需要安裝,是達到預定可使用狀態(tài)的下月提折舊,還是購入的下月提折舊呀?
老師你好,幫我看一下我的中級會計師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號,又退回兩件屬于非調(diào)整事項。
國家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時,公司股東會在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個決議時間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因為付粘貼單上得增加張數(shù)