你好,不是的,你用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,你的客戶。他自己適用什么稅率就是什么稅率,跟你的簡(jiǎn)易計(jì)稅沒關(guān)系。
老師 請(qǐng)問哈 這個(gè)簡(jiǎn)易征收按3%嘛? 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》規(guī)定,提供物流輔助服務(wù)的一般納稅人在提供相應(yīng)的應(yīng)稅服務(wù)時(shí),可以根據(jù)自身實(shí)際情況選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,其中包括倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、收派服務(wù)。”?
七、全面“營(yíng)改增”后一般計(jì)稅方法與簡(jiǎn)易計(jì)稅方法 選擇的納稅籌劃。 一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照5%的征收率計(jì)稅。一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,不得扣除對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款。 一經(jīng)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,36個(gè)月內(nèi)不得變更為一般計(jì)稅方法計(jì)稅。 房地產(chǎn)老項(xiàng)目,是指: 1《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的房地產(chǎn)項(xiàng)目; 2《建筑工程施工許可證》未注明合同開工日期或者未取得《建筑工程施工許可證》但建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。
老師,一般納稅人發(fā)生財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅銷售行為,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,但一經(jīng)選擇,36個(gè)月內(nèi)不能變更。老師,這個(gè)怎么區(qū)分我是用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,下一個(gè)賣給另一客戶就不能變
同時(shí),根據(jù)規(guī)定,一般納稅人發(fā)生財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅行為,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,但一經(jīng)選擇,36個(gè)月內(nèi)不得變更。 - 稅務(wù)處理一致性:企業(yè)一旦選擇了差額納稅這種簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,就應(yīng)當(dāng)對(duì)所有適用該政策的安保服務(wù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一采用差額納稅方式進(jìn)行稅務(wù)處理和發(fā)票開具,不能針對(duì)不同客戶或不同業(yè)務(wù)同時(shí)采用差額納稅和一般計(jì)稅全額開票的方式。請(qǐng)問老師,可以針對(duì)A開差額,針對(duì)B開全額嗎?
老師 小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人后可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?我看根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))第十八條的規(guī)定,一般納稅人發(fā)生財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅行為,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,但一經(jīng)選擇,36個(gè)月內(nèi)不得變更。那么什么情形下可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國(guó)設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來(lái)款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營(yíng)所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
老師,公司是做裝修的,如果我們買材料+人工就用一般計(jì)稅9%嗎,如果我們只做工不買材料就用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
你好是的,就是這樣理解。
如果我們接了一個(gè)公裝活,自己買了材料,不是自己的工人干,包給了外邊的個(gè)體干活,這個(gè)要用一般計(jì)稅的吧
你好,嗯,是的,這個(gè)是一般計(jì)稅。
那我買材料取得進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),取的勞務(wù)發(fā)票是5個(gè)點(diǎn),那開出去是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)有影響嗎,稅務(wù)會(huì)不會(huì)找我
你好,這個(gè)不影響的,不用擔(dān)心。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。