你好,這個(gè)我建議你就做到24年就可以了。

老師,我們2022年有一筆費(fèi)用做賬了沒(méi)有取得發(fā)票匯算清繳時(shí)調(diào)增了,現(xiàn)在又收到發(fā)票了要怎么處理
老師,23年購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),發(fā)票少開(kāi)了1000元,以折舊計(jì)入了管理費(fèi)用;23企業(yè)年所得匯算沒(méi)調(diào)增,這個(gè)該怎么處理
公司取得了一張發(fā)票,23年的時(shí)候已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局這邊通知進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在抵扣月份,并調(diào)增23年的所得稅匯算對(duì)應(yīng)的成本的金額,已經(jīng)補(bǔ)繳納了所得稅,等過(guò)了一個(gè)月稅務(wù)局這邊又通知該張發(fā)票可以正常抵扣了,現(xiàn)在做賬應(yīng)該處理?
老師好,23年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)取得,24年匯繳已經(jīng)調(diào)增了,后面又取得這發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,正常入賬做費(fèi)用處理嗎
老師好,24年有一筆50萬(wàn)的費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票入賬了,25年也取不得發(fā)票了,那是不是只要匯算清繳把這50萬(wàn)全部納稅調(diào)增就行了,賬上還要不要做處理?
咨詢(xún)下:現(xiàn)金流量表,需要考慮庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
我們是賣(mài)一些電腦,辦公用品,裝網(wǎng)線(xiàn)行業(yè),維修設(shè)備,安裝調(diào)試,這兩種人工費(fèi)用,要怎么開(kāi)票呢?屬于建筑服務(wù)大類(lèi)嗎?
老師,現(xiàn)在呢?就是9月底的資產(chǎn)凈額呢,為286萬(wàn),然后轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)為1000萬(wàn),然后現(xiàn)在呢?就是等于說(shuō)要重新核定一個(gè)新的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,然后286萬(wàn),其中呢?未計(jì)算,就是說(shuō)當(dāng)時(shí)應(yīng)該往回收的131萬(wàn)的質(zhì)量補(bǔ)貨的金額,然后還有一個(gè)22萬(wàn)的這個(gè)工資款,還有一個(gè)70000塊錢(qián)的利息,然后把這些費(fèi)用進(jìn)行加減之后重新計(jì)算一個(gè)最新的資產(chǎn)金額,那就最新的資產(chǎn)金額是多少?資產(chǎn)凈額是多少?
老師公司承擔(dān)員工個(gè)稅,那工資表那個(gè)個(gè)稅怎么列,正常我們工資表前面是應(yīng)發(fā)工資,后面?zhèn)€人承擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)扣除,社保,金積金個(gè)稅,最后一列是實(shí)發(fā)工資,那這個(gè)個(gè)稅公司承擔(dān)要列在哪?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做,從計(jì)提到發(fā)放,企稅匯算繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師 32944.95的稅 不交稅款 交滯納要交多少錢(qián)的稅
開(kāi)具增值稅專(zhuān)票發(fā)票,買(mǎi)賣(mài)設(shè)備的情況下,如果不寫(xiě)數(shù)量和單價(jià)直接填金額可以嗎
平常開(kāi)票都是建筑服務(wù)*工程服務(wù)(9個(gè)點(diǎn)),現(xiàn)在有一個(gè)清包工的合同,能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)嗎?
贈(zèng)送客戶(hù)的產(chǎn)品,怎么處理
個(gè)人代開(kāi)增值稅普票,是不是不超過(guò)500,不用交增值稅呀
老師,車(chē)隊(duì)的大巴報(bào)廢殘值收入是開(kāi)13%的發(fā)票嗎?我們簡(jiǎn)易征收不能抵扣,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)那不是都交掉了(公司是一般納稅人,車(chē)隊(duì)部門(mén)用的簡(jiǎn)易征收?


發(fā)票是24年匯繳以后得日期,正常入賬就行了 是這樣吧
你好是的,建議你就這樣,當(dāng)然正規(guī)的做法是去調(diào)整二三年的匯算清繳,但是不建議你這樣做。
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。