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公司取得了一張發(fā)票,23年的時候已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局這邊通知進項稅轉(zhuǎn)出在抵扣月份,并調(diào)增23年的所得稅匯算對應(yīng)的成本的金額,已經(jīng)補繳納了所得稅,等過了一個月稅務(wù)局這邊又通知該張發(fā)票可以正常抵扣了,現(xiàn)在做賬應(yīng)該處理?

2024-11-08 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-08 14:17

你還回去更正申報,申請退稅就可以

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快賬用戶6564 追問 2024-11-08 14:19

現(xiàn)在這張發(fā)票又在未勾選進項里邊了

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快賬用戶6564 追問 2024-11-08 14:19

不能重新更正

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齊紅老師 解答 2024-11-08 14:20

可以熊=從新更真的這個

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快賬用戶6564 追問 2024-11-08 14:23

重新更正的話不就是這張發(fā)票抵兩次了嘛,不對啊

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快賬用戶6564 追問 2024-11-08 14:25

目前發(fā)票是在未勾選系統(tǒng)里,就跟其他未認證的一樣。是不是之前8月份認證那次所有的成本應(yīng)該也做紅字負數(shù)處理

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齊紅老師 解答 2024-11-08 14:36

如果在未勾選系統(tǒng)里,你可以勾選的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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