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老師,23年購買了固定資產,發(fā)票少開了1000元,以折舊計入了管理費用;23企業(yè)年所得匯算沒調增,這個該怎么處理

2024-07-11 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 16:36

你好,需要做23年匯算清繳的更正,把應當調增的調增

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快賬用戶4978 追問 2024-07-11 16:38

哦哦,好的,像這種金額不是很大,能做今年的調整嗎

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快賬用戶4978 追問 2024-07-11 16:39

管理費用減少

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齊紅老師 解答 2024-07-11 16:39

你好,不可以,因為這個不是今年的?

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你好,需要做23年匯算清繳的更正,把應當調增的調增
2024-07-11
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借應收賬款, 貸固定資產清理應交稅費應交增值稅。 然后把固定資產清理余額結轉到利潤分配未分配利潤, 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2024-12-13
你好,這個我建議你就做到24年就可以了。
2024-11-18
您好,我們賬上全錯了,賬面要直線法折舊的呀,這樣才有稅會差異,要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了,22年所得稅匯繳要更正申報 正確申報是這樣的 第一年:A105080表 在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產計稅基礎,折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產計稅基礎,折舊,和累計折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
您好,這個的話,是需要匯算調整的,要的
2024-04-22
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