你好,紙質(zhì)的需要單獨裝訂抵扣聯(lián)次的
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣,直接進了費用,也沒在平臺認證。我想咨詢一下,如果不認證會有風險嗎?不抵扣也必須認證嗎?抵扣聯(lián)是單獨存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
老師好,我想問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)十年前會計做賬時,根據(jù)入庫單做了借庫存貸應付,發(fā)票回來了繼續(xù)做借庫存 進項 貸應付,這樣根據(jù)入庫單沒有發(fā)票的入庫金額有差不多210萬了,請問現(xiàn)在可以調(diào)回來嗎?還是分批慢慢的調(diào)?因為現(xiàn)在公司沒什么業(yè)務,也是虧損狀態(tài),如果一下減少210萬的庫存會不會引起S局的關注呢?謝謝老師
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們?nèi)ヮI那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前1月份開了一張發(fā)票出去,現(xiàn)在5月份紅沖了,重新開一張金額一樣的發(fā)票,但是現(xiàn)在開出去的進項跟之前抵扣的進項發(fā)票是不一樣的,那我把之前的進項發(fā)票紅沖了,到時候再開出去的話,還需要交稅嗎?如果不開的話,那我的庫存商品哪里就有余額在,
老師您好,公司是一般納稅人,有取得進項發(fā)票,進項發(fā)票我沒有單獨存檔,而是跟別的憑證裝訂在一起了。(之前也不知道要單獨存檔的,現(xiàn)在是看到別的公司在單獨存檔),所以想問下,我之前那樣的都裝訂了,需要怎么補救嗎?謝謝老師!
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
之前我都已經(jīng)裝訂了,也沒有弄單獨的。要不要補救
電子版的我存檔下,是不是也可以呢?
你需要復印或者再拿出來單獨放在一起